管理体系审核的指南.pptVIP

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现场审核的要点与技巧-5 审核和监视的审核 测量管理体系的审核(查职能部门内部审核文件的有效性,审核计划,审核检查记录,不符合项报告,审核报告) 测量管理体系的监视 测量设备、测量过程、测量管理体系的监视; 监视的方法是否合理,监视的时间间隔是否规定,监视的实施是否符合规定,统计技术应用是否正确; 机制是否能确保及时发现问题; 现场审核的要点与技巧-6 不合格控制 不合格测量管理体系(计量管理职能部门) 不合格测量过程(抽查现场测量过程,沟通调查以往的不合格处理情况记录是否符合文件规定) 不合格测量设备(抽查现场测量设备,沟通调查以往的不合格处理情况记录是否符合文件规定) 现场审核的要点与技巧-7 改进的审核 纠正措施 受审核部门是否清楚企业纠正措施程序文件的要求; 是否有机制及时发现不合格,制定并实施纠正措施; 查根据内、外部审核发现的不符合项实施的纠正措施; 纠正措施的实施是否符合规定,原因分析是否准确,措施是否有效,是否经验证。 记录是否符合要求。 现场审核的要点与技巧-8 预防措施 受审核部门是否清楚企业预防措施程序文件的要求; 是否有机制分析潜在的不合格或原因; 是否有通过管理评审提出对受审核部门提出的预防措施; 是否有实施预防措施,实施是否符合规定,对措施是否进行评价,记录是否符合要求。 例:按部门实施现场审核技巧 先了解受审核部门的职责,经分解到该部门的质量目标; 该部门涉及的测量过程,测量设备; 该部门涉及的工艺过程控制要求,检测要求; 现场查看在用测量设备计量确认的标识,完好状态;测量过程的控制情况,人员操作技能,现场文件的有效性,记录的符合性,计量单位的使用,环境条件及影响因素的控制情况,测量过程的监视要求,监视的实施,监视的记录等。 调取现场查看的重点测量过程和关键测量设备核查过程控制一览表,计量确认验证记录表,检定/校准报告查看溯源性及供方服务能力。 了解过往发生的不合格情况,查相关处理记录是否符合规定要求。 查看过往的纠正/预防措施的实施情况。 了解部门的监视机制,部门质量目标的完成情况。 谢 谢! 放映结束 感谢各位的批评指导! 让我们共同进步 “ ” 测量管理体系内部审核 GB/T19011-2013 管理体系审核指南 CMS03-2010 测量管理体系认证程序文件 管理体系审核指南内容 管理体系审核的指南包括: 审核原则 审核方案的管理 管理体系审核的实施 审核过程的人员能力的评价(包括:审核方案管理人员、审核员和审核组长) 审核原则 六项审核原则: 诚实正直 公正表达 职业素养 保密性 独立性 基于证据的方法 审核人员的职责 审核人员不应审核与自己工作直接相关的范围和内容 审核方案管理人员的职责 确定审核的目标、范围和准则(规范、标准和法律法规要求及其他审核准则) 选择审核方法及审核的要求 选择审核组成员 审核相关记录 应保持记录以证实审核的实施。 审核计划 审核记录 不符合项报告 审核报告 纠正措施和预防措施报告 审核计划的编制 审核目的 审核依据 审核范围 审核时间或日程安排 审核组组成人员及分工 需要说明的问题及审核注意事项 审核目的 审核的目的应当规定审核应完成的任务。 一般审核目的可包括: 评价受审核部门测量管理体系与审核准则的符合程度; 评价测量管理体系的技术能力和水平以确保与顾客、组织和法律法规要求的一致性; 评价测量管理体系实现特定目的的有效性; 识别测量管理体系潜在的改进方面。 审核依据 ISO10012:2003测量管理体系 测量过程和测量设备要求 法律法规的要求 企业测量管理手册 受审核部门执行的现行有效的相关文件(包括:程序文件,检定规程,校准规范,检验规范,测试文件,工艺技术文件等) 审核范围 审核范围描述审核的内容和界限。如实际地理位置区域、组织机构(部门)、审核涉及的要素。 测量管理体系审核的实施 召开首次会议 现场审核中进行沟通,收集和验证信息,获取客观证据。 记录审核情况,形成审核发现。 审核组内沟通汇总审核结论。 召开末次会议 开具不符合项报告 编制审核报告 现场审核的要点与技巧-1 审核是一种符合性认证。应按审核依据获取客观证据。 质量目标的审核(受审核部门的测量管理目标) 人力资源的审核(抽查体系相关人员的资质和证书) 信息资源的审核(抽软件、记录、标识可结合相关过程) 测量设备的审核(查看管理台账,ABC分类管理,设备管理文件规定的符合性,抽关键设备的检定/校准是否合格有效) 环境的审核(抽查测量环境受控情况) 现场审核的要点与技巧-2 外部供方的审核(受审核部门一般为职能部门) 抽查非强检的测量设备的外部供方是否有选择、监视和评价准则; 是否有评价记录。能否具体到可开展项目的能了; 可通过查看校准证书

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