供应商来料异常处理流程.docVIP

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  • 2019-07-27 发布于江西
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供应商来料异常管理流程  编号: 版本:A0 生效日期: 第 PAGE 1 页,共 4页 文件名称:供应商来料异常管理流程 制订者/日期: 文件编号: 审查者/日期: 版 本: A0 核准者/日期: 本文件从批准之日起正式生效,所有盖有受控印章的文件是正式发放的有效版本,只有有效版本才会被及时更新,任何未经授权的打印和复印,均属于无效版本。没有本公司的书面批准,禁止对外有任何形式的翻印和传播。 受控状态(印章) 涉 及 部 门 审 查 部 门 审 核 部 门 审 核 □ 总 经 理 □ 产品市场部 □ 人事行政部 □ 研 发 部 □ I T 部 □ 质 量 中 心 □ 项目系统部 □ 生 产 部 □ 销 售 部 □ 客 服 部 □ 采 购 部 □ 生 管 部 □ 照明设计部 □ 财 务 部 文件变更履历表 发行日期 版本 变更内容 2010-

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