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- 2019-07-27 发布于湖南
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半年,医院围绕“科技为先导,质量为基础,人才是根本,管理是保证”的办院指导思想,贯彻厂区20*年工作会议精神,以加快医院硬件建设,全力保障发展,大力推进医疗资源重组,全面提升服务质量,增强核心竞争力,向现代化的大中型医院迈进为指导方针,各项工作都取得了一定的进步。现将有关情况总结如下:
一、上半年各项指标及主要工作完成情况
20*年是医院的“发展与成本年”,医院遇到了前所未有的挑战,收支差由去年1750万元,降到了1500万元。同时,要消化370万元新增工资上涨成本,承担200万元设备维修购置和341万元的外科大楼投资,面临的经营形势十分严峻。在上级的正确领导下,经过全院同志的辛勤努力,医院顺利完成了各项工作指标。
20*年1―6月份实现业务收入2456.18万元;比去年同期增加3.5%;成本支出3*8.44万元;收支差为614.26万元,比计划值节约135.94万元。医学技术公司实现收入539.49万元,增长7.9%;上半年全院出院病人3686人次;较去年同期增长5.3%;手术856人次,增长16.3%;门诊处方量22.23万张,增长4.8%。全院总药费比52.2%,下降5.2%;平均住院费用3851元/人次,下降2.4%;实现对外收入548.2万元,较去年同期增长11.6%。其余各项质量、效率指标也较好地完成。同时,医院新建外科楼主体顺利封顶,各项招标工作基本结束,完成实际投资
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