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- 2019-08-12 发布于江苏
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职责描述: 1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作;
2、组织制定审计监
察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;
3 、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察
中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见;
4 、组织编制
并实施公司年度审计工作计划;
5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进
行; 6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;
7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的
任期内经营目标、离任经济责任审计;
8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执
行情况; 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作;
10 、负责
下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果;
11 、组织对重要经济活动和出现的重大
事故开展专题审计调查; 12 、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,
审核相关文件、 资料;
并对公司各类合同签订过程实施监督;
13 、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司
各类制度执行情况进行监察;
14 、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作;
15 、组织项目结算,
并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商;
16 、组织处理公司的法律事宜;
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