内审岗位职责.docxVIP

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  • 2019-08-12 发布于江苏
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职责描述: 1、主持审计监察中心的工作,组织实施公司决议和董事长安排的工作; 2、组织制定审计监 察中心的工作计划,组织实施公司下达的经营计划; 3 、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察 中心的考核指标;组织内部考核和评价,签认内部考核结果,提出对内部人员的奖惩意见; 4 、组织编制 并实施公司年度审计工作计划; 5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督,必要时委托审计事务所进 行; 6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计; 7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的 任期内经营目标、离任经济责任审计; 8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执 行情况; 9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作; 10 、负责 下达审计整改通知,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果; 11 、组织对重要经济活动和出现的重大 事故开展专题审计调查; 12 、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更, 审核相关文件、 资料; 并对公司各类合同签订过程实施监督; 13 、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查,并对公司 各类制度执行情况进行监察; 14 、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作; 15 、组织项目结算, 并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商; 16 、组织处理公司的法律事宜;

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