生产车间年度总结与年度规划方案.pptVIP

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  • 2019-08-16 发布于安徽
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精品电器事业部 电水壶海外公司 五金车间2012年规划报告 目 录 现状分析 1 2012年发展规划 2 A. 背景分析 B. 生产组各项数据分析 A. 综合能力规划 B. 生产模式调整 C. 重点工作准备 目 录 现状分析 1 A. 背景分析 B. 生产组各项数据分析 序号 主要问题 具体的体现 1 生产效率低下,车间生产以人工生产为主,产量变动较大 1、机抛设备月度利用率仅为30-45%(壶身抛光设备); 2、生产模式以人工为主,对人的依赖性较强,缺乏自动化、少人化运作模式 2 生产制造成本控制能力不够,单台制造成本偏高 1.单台水电气费用达1.08元; 2、月度报废金额居高不下,严重影响车间成本控制,导致制造费用偏高。 3、班组辅料费用虽较前期有所降低,单仍未达预期目标 3 设备老化,50%设备已达报废期,严重影响生产效率 设备精确度较低,无法保证工艺稳定,生产一次合格率不到90% 4 生产环境较为恶劣,员工满意度较低 员工流失率较高,作业强度大 背景分析 目 录 现状分析 1 A. 背景分析 B. 生产组各项数据分析 生产数据分析—各月产量分析 说明: 1、2月和4月分别因春节假与人员精简导致产能低下 2、9月实际为至20日数据,本月产量将达35万台 生产数据分析—各月人均产量分析 说明: 1、2月和4月分别因春节假与人员精简导致产能低下 2、9月实际为至20日数据,本月产量将达35万台,人均产能将达800台/人 说明: 报废数据长期来居高不下,严重制约车间发展 生产数据分析—报废数据分析 说明: 1. 2月 3月 4月盘亏主要为五金车间不锈钢板盘亏 2. 6月绝对值差异剧增主要原因为202与304材料切换导致物料混乱,差异较大! 3. 五金车间盘点绝对值差异整体趋势为不断下降! 生产数据分析—盘点数据分析 目 录 五年发展规划 2 B. 具体数据指标 C. 重点工作准备 A. 综合能力规划 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 产量 96万 105万 120万 135万 月产量 32万 35万 40万 45万 人数 450人 450人 450人 450人 场地面积 14350 ㎡ 14350 ㎡ 14350 ㎡ 14350 ㎡ 月度单位面积产出 22台 24台 28台 31台 月度人均产出 711台 778台 889台 1000台 说明:1.以上场地为一楼五金面积(含空余部分),可以支持来年五金车间发展。 2.车间总人数为包含喷涂线人数 生产能力规划 模式变革 制造人的灵魂凝聚 团队核心价值观 人才梯队的完善 车间文化 团队力量 根据发展调整业务 核心技术的效率化 生产组件模式变革 突现成本优化 创新技术体现 生产技术突破 阶段重点: 1、创新项目的持续开展; 2、新项目的引进; 3、效率成本的持续优化; 4、创新成为团队的最求。 现阶段 车间管理规划 序号 项目内容 1  少人化项目:工位整合、高效的工装导入、新工艺的替代等  2  手工环焊及蒸汽管操作自动机械化替代推进  3  壶咀密集点焊技术升级 (取消打胶) 4  自动环焊技术的推广  5  17S14系列与15S10系列专线开设  6  壶身组件自动化精抛表面处理推进, 7  异形壶身自动抛光的推进 8  抛光浆创新工作的完善与推进 工艺创新规划 生产区域 12年相对11年需增加的设备 底碟生产区 1台120T油压机、1台63T冲床、1台壶身自动落料机 壶身冲压区 2台油压机、3台冲床、3台直焊线机、1台压焊线机、1台滚圆机、1台超声波清洗机 自动抛光区 8台壶身组件精抛自动抛光机 自动清洗区 1套自动清洗系统 冲孔组装区 6台自动环焊机、3台交流电焊机 设备需求规划 目 录 五年发展规划 2 B. 具体数据指标 C. 重点工作准备 A. 综合能力规划 具体数据指标 项 目 11年数据 12年目标 年度产量 304万台 456万台 人均产出 538台 844台 月度报废金额 21.31万元 11万元 单件报废金额 0.84元 0.30元 盘点差异 绝对值差异低至20万元 绝对值差异降低至10万元 月度计划达成率 低于90% 98% 一次合格率 低于95% 99% 说明:1.11年产量10-12月预估为每月30万台 2.11年10-12月车间人数预估为420人 3.月度报废金额取1-8月平均报废金额 目 录 五年发展规划 2 B. 生产模式调整 C. 重点工作准备 A. 综合能力规划 17S14系列15S10系列专线设立 为了实施精品战略,创建精益企业,降低制造成本,创造新型工业环境及新 型制

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