联审制度文档修改版.docVIP

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  • 2019-08-20 发布于浙江
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奇台医院财务支出联签会审制度及程序 为了进一步加强医院财务管理,提高资金使用透明度,医院在财务支出时推行联签会审制度及程序。现就有关事宜如下: 一、成立联签会审小组 联签会审小组应由医院领导、分管财务的领导、财务负责人、财务经办人、统采办负责人及相关科室负责人组成。 二、联签会审的程序 1、财务人员初核。凡报销的单据,由经办人员签字后交单位财务会计,财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核。 2、联签会审小组集体审核。联签会审小组全体成员集体审核由财务人员初核后提交的单据,逐一审核其真实性、合法性和有效性。 3、实行联签会审小组质疑制度。联签会审小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。 4,经审核的单据由联签会审小组全体成员逐人签字,未经签字的单据不得报销。财务票据实行集体联签会审后付款记账。 5、实行联签会审小组例会制度。联签会审小组每月召开2次会议进行集体审核,必要时也可以随时召集。 三、几点要求 1、联签会审小组成员必须坚持原则,严格按照有关财经法规、规定审核把关,对所审核签字的票据要承担纪律和法律责任。 2、要实行财务公开,接受群众监督。单位财务收支情况每年要公布一次,听取群众意见,接受群众监督。 3、严格财经纪律。要认真执行财经纪律,坚决依法依章办事。 4、加强领导。要高度重视财务支出联签会审制度。任何领导、财

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