某学校财务收支自查报告.doc

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海南旅游 深度旅行网 PAGE PAGE 1 酒店预定 文澜江中心学校 2007年春季至2008年秋季财务收支自查报告 两年来,我校严格按照县财政局、县教育局的文件精神,严格执行财务管理制度,始终坚持严谨、节约、科学合理的管理原则,对学校的有限资金进行科学合理的分配和有效的核算控制,坚持每年每学期做好经费收支预算并严格把关,保障学校各项工作正常运转。在学校经费的开支上执行财务管理制度,接受教职工的监督,坚持规范化、民主化、科学化的财务理财办法,使有限资金用在工作管理的刀刃上,积极发挥资金的使用效果。现将2007年春季至2008年秋季经费收支情况报告如下: 一、2007年学校资金收入部分: 1、杂费、生均公用经费407653 元 2、住宿生生活补助费116700元 小计:524353元 二、2007年学校支出部分 1、办公费16190.70元 2、印刷费 9165 元 3、手续费1514.22元 4、电 费18500 元 5、水费9590元 6、邮电费2523.74元 7、交通费 2500元 8、培训费21000元 9、维修费 48100元 10、招待费 61100元 11、专用材料费 57820 元 12、劳务费42514 元 13、其他商品和服务支出费25030.34元 14、奖励金13000 15、办公设备购置费8285元 16、专用设备购置32640元 17 、其他补助支出:17800元 18、住宿生生活补助费 116700元 合计:503973元,余额20380元 。 三、2008年收入部分 1、杂费、生均公用经费409532元 2、住宿生生活补助费 103275元 小计:512807元 四、2008年学校支出部分 1、办公费11046元 2、印刷费 8100 元 3、手续费908.01元 4、电 费17203.46 元 5、水费10671.20元 6、邮电费2186.07元 7、交通费 5500元 8、培训费20480元 9、维修费 54911元 10、招待费 61350元 11、专用材料费 58651 元 12、劳务费27308 元 13、其他商品和服务支出费26360.26元 14、奖励金22346元 15、办公设备购置费14590元 16、专用设备购置10000元 17 、其他补助支出:37471元 18、住宿生生活补助费 103275元 合计:389082元,余额20450元 。 五、学校经费管理及使用办法 1、严格执行财务预算编制工作 每学年度开始学校均召开教师座谈会,广泛征求教师意见,全面清点学校人数,认真做好资金资源调查,结合县财政局、县教育局当年各项经费安排基数,提供相对准确数据认真做好财务预算编制,坚持严格按计划用款,专款专用的原则。 2、严格执行财务管理制度 每学期初坚持公开收费项目和标准,接受家长、学生监督。严格按照上级部门规定实行“收支两条线”管理。充分发挥委派会计的管理和监督作用,所有支出票据务必有经办人、证明人(或验收人)签名,校长一支笔签批,后交会计中心会计审核合理方能报销。同时按上级拨款的类别,实行专款专用,不挪用、不折扣。 3、严格执行财务公开制度,接受群众监督 学校坚持科学理财,民主理财的原则,重大项目的开支均经学校班子讨论决定后才执行,付款前需经班子集体组织验收结算后才支付。严格按照财政统一报销票据,对于商品的采购,要求有分管领导和相关人员两人以上采购,做到货真价实,减少浪费开支。学校收支项目和内容,以及开支情况定期向教师公开,加强群众性的财务监督,学校都坚持将年度收支预算和当年支出情况向教职工代表大会报告。

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