- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
药品数据管理规范
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条【目的】为规范药品数据管理,依据《中华人民共和国药品管理法》 《中华人民
共和国药品管理法实施条例》 ,制定本规范。
第二条【实施范围和主体】本规范适用于药品研发、生产、流通、上市后监测与评价等产品生命周期中全部活动的数据管理。从事上述活动的机构和个人均应当遵守本规范。
第三条【基本要求】 数据管理是药品质量管理体系的一部分, 应当贯穿整个数据生命周
期。数据管理应当遵守归属至人、清晰可溯、同步记录、原始一致、准确真实的基本要求,
确保数据可靠性。
第四条 【诚信原则】 执行本规范的机构和个人应当坚持诚实守信, 倡导公开、 透明的质
量文化。
第二章 质量管理
第五条【资源配备】 为确保数据可靠性, 机构应当配备足够的、 符合要求的人员、 技术、
设施和设备。
第六条【风险管理】 质量风险管理是数据管理的重要工具, 应当贯穿整个产品生命周期
和数据生命周期。基于数据可靠性风险的程度,采用合适的管理措施,有效控制风险。
第七条【管理要求】 应当建立规程确保数据可靠性, 监测和预防可能影响数据可靠性的
风险。
【委托责任】 在委托和采购活动中, 委托方和采购方对数据可靠性及基于数据做出的决
定负责, 受托方和供货方应当执行本规范要求, 并在质量协议或书面合同中明确双方数据管
理的职责。
【质量审计】应当定期对数据管理情况进行自检,并经高层管理人员审核。
第八条 【问题调查】 发现违反数据可靠性要求的,应当进行全面调查评估,并采取纠正
和预防措施。 经调查评估, 发现涉及产品申报资料或影响产品质量, 可能对患者产生不利影响的,应当立即采取风险管控措施,并按照相应法律法规的规定报告药品监督管理部门。
第三章 人员
第九条【高层管理人员】 高层管理人员应当负责建立良好的企业质量文化, 配置足够的
人力资源,以确保满足数据管理的要求。高层管理人员对药品数据可靠性负最终责任。
第十条【管理层责任】 管理人员负责建立并监督执行数据管理相关规程; 保证与数据可
靠性相关的工作质量不受商业、 利益相关方等因素的影响; 参与和推进在工艺、 方法、环境、
人员、技术等方面降低数据可靠性风险的活动。
第十一条【所有人员】所有人员应当遵守本规范的要求,有责任报告数据可靠性问题。
第十二条【培训】涉及药品各类质量管理规范(以下简称 GXP )数据相关活动的人员
应当经过数据可靠性培训。
第四章 数据基本要求
第一节 数据归属至人
第十三条【可归属性】根据记录中的签名能够追溯至数据创建者及修改人员。
第十四条 【签名唯一】 计算机化系统中不同用户不得共享登录账号或者使用通用登录账
号。
现有设备不具备独立账号功能的, 应当建立相应规程, 采用纸质记录或原始电子记录辅
以纸质记录,确保记录中的操作行为能够归属到特定个人。
第十五条【电子签名】电子签名与纸质签名等效,并应当经过验证,不得使用个人纸质
签名的电子图片代替电子签名。
第十六条【特殊情况】在特殊情况下(如无菌操作) ,可由另一记录人员代替操作人员
进行记录。 应当建立相应规程明确代替记录的适用范围和操作方式, 确保记录与操作同时进
行,操作人员及记录人员应当及时对记录进行确认签字。
第二节 数据清晰可溯
第十七条【清晰】在规定的数据保存期限内,数据应当清晰、可读、易懂、可追溯,确
保能够完整地重现数据产生的步骤和顺序。
第十八条【审计追踪】使用计算机化系统创建、更改数据等操作, 应当通过审计追踪功
能记录,确保其追溯性。
现有设备不具备审计追踪功能的,可以使用替代方法,如日志、变更控制、记录版本控
制或原始电子记录辅以纸质记录来满足数据可追溯性的要求。
第十九条 【审计追踪的管理】 不得关闭计算机化系统的审计追踪功能, 不得修改审计追
踪产生的数据。
第二十条 【审计追踪审核】 应当对审计追踪进行审核, 审核的频率和内容应当基于风险
级别确定。
涉及直接影响患者安全或产品质量的关键数据更改 (如最终产品检验结果、 测试样品运
行序列、测试样品标识、关键工艺参数的更改等) ,应当在做出决定前对更改的数据及其审
计追踪一并进行审核。
第三节 数据同步记录
第二十一条【要求】在数据产生时,应当依据相应的规程直接、及时的创建正式记录。
确保在执行下一步操作前,数据不被篡改、删除或覆盖。
第二十二条 【时间戳】 应当建立规程确保计算机化系统的时间戳不被篡改。 应当建立规程和维护计划确保机构内各项 GXP 活动的时间和日期同步。
第四节 数据原始一致
第二十三条【要求】原始数据的管理至少符合以下要求:
(一)原始数据应当经过审核;
(二)原始数据或真实副本应当保存;
(三)原始数据在保存期内应当容易获得和读取。
第二十四条【基准记录】应当有规程规定基准记录确
文档评论(0)