r9凭证报表操作手册.docxVIP

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  • 2019-08-31 发布于上海
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用友政务操作步骤: 基础资料: 科目设置:增加,修改,删除科目 账套参数设置: 凭证操作: 双击凭证管理————凭证处理: 点新单可以新建凭证: 点下面未审核:点上面审核就可以审核凭证: 凭证记账:点下面已审核:然后点上面记账。就可能记账凭证: 删除凭证: 双击打开需要删除的凭证,点上面文件——凭证做废 然后点下面已做废 点上面文件——删除做废凭证。就把做废的凭证给删除掉了。 作废的凭证还原 点击下面的已作废,双击打开需要还原的作废凭证,上面文件点击凭证还原即可 凭证错误后,修改前必须反记账、消审: 点上面菜单:帮助————关于: 按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启” 然后点开凭证箱:点下面的已记账。点文件————凭证反记账 点开始,凭证就反记账了。 然后消审凭证 点下面已审核-——点文件——凭证消审 点开始凭证就消审了。至此凭证就可以修改了。 月未结账。当本月凭证做完后。并且审核,记账完成后。点期末处理——期末处理向导 然后点结账向导。然后点一直就下一步就可以本月账结了。 反月结,同上面反记账 点上面帮助————关于 按住“CTRL”不丢,用鼠标点上面的房子,会出上面的提示“反结账和反记账功能已开启” 然后点上面功能——期末处理——反结账。 一直点下一步。就可以反结账了。 反结账只能反结最后一个结过账的月。不能反结中间的月。 电子报

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