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“隐患问题结案”专项检查报告
序号
检查内容
检查情况
(支持性表述)
存在问题
副总或总工签字
1
查看值班记录,生产早会、安全分析会记录,异常、障碍是否按企业标准定性考核;是否存在瞒报事故、异常、障碍;
2
查看安全简报、安全通报,事故(事件)是否落实查事故原因,查领导责任的“双查”要求。
3
各类安全检查发现的问题是否分析原因,是否对照企业现有的岗位职责落实整改责任人。
4
查看问题清单是否按期整改闭环,按期结案率是否低于95%,到期未整改问题是否办理延期审批手续并制定防范措施。
5
问题整改是否举一反三并附有前后对比照片,是否履行验收签字手续;是否符合相关反措、规程、安全设施等技术标准;是否制定避免类似问题重复出现的配套制度或措施。
注:“检查情况”应详细描述支持材料,需要附件的另附。“存在问题”栏应描述具体问题和整改时间。
填报人: 总经理签字:
附件:1.XXX
2.XXX
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