qp803质量体系审核程序.docVIP

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  • 2019-09-07 发布于上海
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修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 全文 新增订 1.0 批准 审核 编制 目的 系统地进行质量体系审核,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系文件的规定,是否满足质量方针和目标的要求,确保质量体系有效运行和持续改进。 适用范围 本文件适用于内部质量体系审核。 术语和定义 体系 相互关联并相互作用的要素构成的客体。 质量体系 制定质量方针和质量目标并实现那些目标的体系。 审核 探知一规定的主题事项满足有关要求的程度的系统而客观的活动,该活动由与受审核对象无关的一人或多人完成。 审核员 有能力或资格进行审核的人。 客观证据 支持某事(物)存在或真实的资料。 注:客观证据通过观察、测量、试验或其它手段而获得。 职责 管理者代表应: 策划体系审核和所需的资源; 选择审核员,委派审核组长; 帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题; 在管理评审时报告审核中发现的主要问题。 审核组长应: 协助选择审核组的其他成员; 给审核组成员布置工作; 代表审核组同受审核部门的负责人接触; 提交审核报告; 报告在审核过程中遇到的重大障碍。 审核员应: 有效地策划和履行被赋予的审核职责; 报告和提交审核结果; 评审和认可纠正措施建议; 验证所采取的纠正措施的有效性; 配合并支持审核组长的工作。 其他有关人员应对体系

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