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- 2019-09-07 发布于上海
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审核
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目的
系统地进行质量体系审核,验证质量活动和有关结果是否符合质量体系文件的规定,是否满足质量方针和目标的要求,确保质量体系有效运行和持续改进。
适用范围
本文件适用于内部质量体系审核。
术语和定义
体系 相互关联并相互作用的要素构成的客体。
质量体系 制定质量方针和质量目标并实现那些目标的体系。
审核 探知一规定的主题事项满足有关要求的程度的系统而客观的活动,该活动由与受审核对象无关的一人或多人完成。
审核员 有能力或资格进行审核的人。
客观证据 支持某事(物)存在或真实的资料。
注:客观证据通过观察、测量、试验或其它手段而获得。
职责
管理者代表应:
策划体系审核和所需的资源;
选择审核员,委派审核组长;
帮助解决对纠正措施要求方面解释上的不一致或反应延迟等问题;
在管理评审时报告审核中发现的主要问题。
审核组长应:
协助选择审核组的其他成员;
给审核组成员布置工作;
代表审核组同受审核部门的负责人接触;
提交审核报告;
报告在审核过程中遇到的重大障碍。
审核员应:
有效地策划和履行被赋予的审核职责;
报告和提交审核结果;
评审和认可纠正措施建议;
验证所采取的纠正措施的有效性;
配合并支持审核组长的工作。
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