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- 2019-09-19 发布于湖南
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浅议内部审计与企业风险管理
一、内部审计与风险管理的关系 内部审计是组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,来促进组织目标的实现。 风险管理是在结合前人的经验和近代科学成就的基础上,对影响到策略或目标达成的风险进行辨识、分析,并做出科学应对的管理科学。企业风险管理是一个系统过程,包括风险的识别、衡量和控制等诸多环节; 其目标是将企业可能遭受的损失降至最低,提高有企业经济效益。 风险管理部门一直以来都是企业的专职部门, 因其隶属于管理部门,因此其独立性受到一定制约,而企业内部审计部门因其在独立性与权威性方面拥有的独特优势, 参与企业险管理逐渐成为必然趋势。
具体而言,有以下两方面原因:一方面,参与风险管理是内部审计部门自身发展的需要。内审部门对出资者负有确保资产安全的受托责任, 对企业进行风险管理是其必不可少的工作内容。内部审计通过参与风险管理,可以全面评估企业的机会和风险, 结合其熟悉本企业的企业文化、发展战略、内控情况、经营管理手段、各部门的职责与权限等特点, 可以在董事会允许的情况下制定切实可行的风险管理战略,如此一来,不仅可以规避企业的风险,也可以大大提高其在企业中的作用与地位。另一方面, 内部审计部门参与风险管理是现代企业完善内部控制的需要。随着经济全球化及国际化程度的加深,企业面临
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