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会计电算化初级培训上机(二)
一、提供如下资料建立账套及财务分工:
账套代码:(考生自定3位代码,取001-999范围内)
单位名称:广西安建股份公司
单位性质:工业金业
金业类型:工业
会计电算化启用丨I期20XX年1月1日(采用预设科目)
会计科目共分3级:其中一级科目3位、二级科目2位、三级科目2位(其他编码不变)
操作员:201考生姓名(账套主管)202王出纳 203马会计(总账)
二、以主管根据下列提供的客八资料录入进行基础档案设置:
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
其他项冃
001
南宁万邦公司
南宁万邦
00
略
002
北海海达公司
北海海达
00
略
三、以主管建立会计科冃并指定出纳使用科冃及录入年初余额如下:
借方科目
辅助核算
借方余额
贷方余额
辅助核算
贷方余额
101现金
1, 356. 26
165累计折旧
2, 957, 928. 26
102银行存款
4, 579, 782.51
211应付工资
752, 642. 97
112应收票据
276, 000. 00
231预提费用
100, 000. 00
113应收账款
客八往来
6, 349,873.31
241长期借款
3, 896, 236.81
123原材料
792, 469. 85
301实收资木
5,315, 582.45
161固定资产
7, 987, 648, 63
311资本公积
7, 066, 740. 07
169在建工程
102, 000. 00
合计
20, 089, 130. 56
合计
20, 089, 130. 56
会计科目:113应收账款 余额:6349, 873.31
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
其他项目
20XX-12-25
(上一年度)
记-0110
南宁万邦
销售商品
借
3, 349, 873. 31
略
20XX-12-28
(上一年度)
记-0119
北海海达
销售商品
借
3, 000, 000. 00
略
四、以主管设置记账凭证,马会计根据安建股份公司元月发生的经济业务录入凭证:
(1) 、元月8日,从银行存款提现金762, 500. 00元备用;
借:现金762500
贷:银行存款762500
(2) 、元月10日。领用原材料用于在建T程款256, 625. 32元;
借:在建工程256625. 32
贷:原材料256625. 32
、元月15 n,向外单位购买不需安装设备一台,原单位登记账面价值150, 000. 00
元,已提折in 55, 000?00元,双方办公室协作价95,000. 00元,以银行存款支付:
借:固定资产150000
贷:累计折旧55000
银行存款95000
、元月25口,本月预付银行利息费用56, 350. 56元,以银行存款支付:
借:预提费用56350. 56
贷:银行存款56350. 56
、元月27 口,收到前单位欠款80, 000. 00元,存入银行,其中南宁万邦公司50000 X;北海海 达30000元。
借:银行存款80000
贷:应收账款50000 (南宁万邦)
应收账款30000 (北海海达)
、元月28日,支付属于在建工程基础上的银行利息费用45,212. 66元?
借:在建工程45212. 66
贷:银行存款45212. 66
五、 以主管审核凭证、以出纳签字出纳凭证并由主管记账。
六、 完成以上操作后,请将数据填写入下面相关的栏冃内;
TOC \o 1-5 \h \z 1、 元刀份木刀借方发生额合计 元;
2、 元刀份木刀贷方发生额合计 元;
3、 元刀份银行存款帐户借方发生额 元;
4、 元刀份银行存款帐户期末借方余额 元;
5、 元刀份原材料帐户借方发生额 元;
6、 元刀份原材料帐户期末借方余额 元;
7、 元刀份应付工资帐户贷方发生额 元;
8、 元刀份应付工资帐户期末贷方余额 元;
9、 元刀份累计折旧帐户期末贷方余额 7G;
七、根据以上数据,按下列格式运用软件编制报表,并将运行结果填入报表相关项冃内: 资产负债表
编制单位;
会计主管; 20XX年1月31 口 单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
贷币资金
1
应付工资
11
应收票据
3
预提费用
12
应收帐款
5
长期借款
14
存货
6
实收资本
16
固定资产净值
7
资本公积
17
在建工程
8
资产合计
10
负债及权益总计
20
会计电算化初级培训上机(四)
一、提供如下资料建立账套及财务分工:
账套代码:(考生自定3位代码,取001-999范围内)
单位名称:广西纸业有限责任公司
单位性质:工业企业
企业类型:工业
会计电算化启用日期20XX年1月1 LI (采用预设科目)
会计科目共分3级
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