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- 2019-10-05 发布于甘肃
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財 務 稽 核 與 管 理 內部稽核之定義 內部稽核是一種獨立、客觀之確認及諮詢活動,用以增加價值及改善學校之營運。同時協助學校,應用系統化之方法,評估及改善風險管理,控制及監理過程之效果,以達成學校之目標。 內部稽核設置之目的 協助管理階層調查、評估內部控制制度是否有效運作,並適時提供改善建議,俾使內部控制得以持續實施。 內部稽核之重要性 降低錯誤及舞弊之可能性 減少違法事件之發生 減低作業失敗之機率 提高學校之競爭力 除弊 興利 內部稽核之主要任務 保障資產安全,避免資產的浪費、失竊 及使用上的無效率 確保會計、財務及營運資訊之正確性與 可靠性,並產生正確之財務報表 提高營運效率,並評估各單位之績效, 作為持續改善之依據 促使教職員工遵循及確實執行既定之政 策與規定,貫徹學校總體目標 內部稽核之終極目標 消極:進行既定作業之考核、監督內 控之實施。 積極:從事具附加價值之審計、規劃 有系統之作業流程,讓教職員 工瞭解其職責及建立正確之內 控概念。 內部稽核之型態 營運稽核(作業稽核) 財務稽核 專案計畫稽核 財務稽核之範圍 現金及有價證券管理 固定資產管理 資產及耗材採購
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