2019进出口业务内部审计报告2019年0509.docVIP

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  • 2019-10-19 发布于安徽
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2019进出口业务内部审计报告2019年0509.doc

. . . . 学习.参考 企业2018年度进出口业务 内审报告 企业名称:XXXX有限公司 海关编号: XXXX 填报日期: 2019.04.18 XXXXXX有限公司 审计报告 (2018年01月01日至2018年12月31日) 目 录 一、导 言 二、审计范围 三、审计目的 四、审计内容 五、审计结论 六、审计内容附注表 一、导言 日期:2019年04月18日 接受者:公司总经理 引言:经公司2019年度内部审计的计划安排,我们对公司进出口业务关务模块进行内部审计,涉及的期间是2018年01月01日至2018年12月30日。 二、审计范围: (一)关务制度制定与审批 (二)进出口报关 (三)产品收发货管理 (四)进出口商品预归类 三、审计目的: 本次审计的期间范围涉及关务制度制定与审批、进出口报关、备案手册申请与审核、保税货物进出口报关、收发货管理、保税物料保管、领用、成品保存、出库管理等方面的内部控制是否健全有效进行

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