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- 2019-10-25 发布于甘肃
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第四章 审计证据与审计工作底稿;第一节 审计证据;审计证据的收集与整理过程:
1.公司内座谈:
观点一:2006年购置(否)
观点二:乙单位抵债收回(继续追查)
2.询问:
(1)车管所-----手续办理情况(购置)
(2)乙单位-----假抵债协议书
3.揭谜;一、审计证据的定义及内容
指注会为了得出审计结论,形成审计意见而使用的所有信息,包括财务报表依据的会计记录中含有的信息和其他信息。
;二、审计证据的种类
(一)按证据的外在形式
1.实物证据
优:证???存在
缺:所有权、某些资产的价值难以判断
2.书面证据
⑴会计记录 ⑵管理当局声明书 ⑶其他书面文件
优:基本证据
缺:证明力、可靠性有待分析; 3.口头证据
优:提供线索;
缺:证明力较弱(佐证)
4.环境证据(间接证据)
⑴行业和宏观经济运行
⑵内部控制情况
⑶管理人员的素质
⑷各种管理条件和管理水平
优:提供线索;
缺:证明力较弱(佐证) ;(二)按证据的来源
1.内部证据
可靠性比较
⑴外部流转并获认可 内部流转
⑵内部流转:内控健全 内控不健全
2.外部证据
未经手被审单位 内部持有
;a 实物证据证明
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