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采购流程管理制度
导读:本文采购流程管理制度 ,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点
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采购流程管理制度(一)
一、目的
为了进一步加强公司制度管理, 健全企业采购管理制度, 监督和
控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、 规范化,特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人
必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合
考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采
购,需求时填写《物品申请单》 ;
4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购,需求
时填写《物品申请单》或《采购订单》 ,入库时由采购的子公司或部
门对固定资产进行编码,送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在 2000 元以上的,有两名采购人员一同进
行采购,单次采购金额在 10000 元以上的有财务部派人一同进行采
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购。
(二)采购申请
1、需采购部门填写《物品申请单》,填写清楚物件的品名、 规格、数量,需求日期及注意事项, 经部门负责人签字确认后交由综合办公室处;原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前,采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时,由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》
上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
4、若撤销采购,应立即通知综合办公室或采购人员,以免造成
不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所
购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把 《物品申请单》或《采
购定单》交到财务部进行审核,审核后报分管负责人或总经理审批后,
方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定 PO 单号报
总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
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4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1、集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价
格。
3、与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审。
采购流程管理制度(二)
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料, 并按照
规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素:
1)请购的部门;
2)请购单填写人;
3)请购的日期及需求时间;
4)请购的物品名;
5)请购的物品数量;
6)请购的物品规格;
7)请购的物品用途;
8)请购如有特殊需要请备注;
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9)请购部门主管;
10 )请购单审核人;
11 )公司总经理。
3、请购单及其提报规定
1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;
2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》 ;
3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期, 如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。 请购部门提报的其它请购单应按照
要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;
(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;
(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示, 征得同意后提报采购部门, 签字确认手续后补。
6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
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二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;
4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进
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