内审不符合(不合格)项归纳总结报告下载.docVIP

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  • 2020-04-05 发布于江西
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内审不符合(不合格)项归纳总结报告下载.doc

不符合项报告 编号: 受审核方: 受审核部门 部门负责人 审核员 陪同人员 审核日期 不符合事实: 不符合的标准: □GB/T28001-2001 条款号: 不符合的文件: □ 文件名称: 条款号: 不合格类型: □ 严重不符合 □ 一般不符合 说 明: □ 已在审核期间采取了纠正措施 □ 未在审核期间采取纠正措施 审核员: 部门负责人确认: 原因分析及纠正措施: 责任部门负责人: 日期: 审核员组长签字: 日期: 纠正措施实施情况: 责任部门负责人: 日期: 纠正措施验证: 审核员: 日 期:

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