内部审核管理控制程序体系运行.docxVIP

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  • 2019-12-07 发布于江西
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TITLE: 内部审核控制程序 COP03 ISSUE:2.2 TITLE: 内部审核控制程序 PAGE 1 OF 15 目的  内部审核控制程序  本内部审核控制程序规程目的是监督公司ISO14001:2004,ISO9001:2000﹐3C﹐道德以及WEEERoHS体系 (以下统称为综合管理体系)之有效性及验证全部的操作规程都得以遵循。 范围 本规程适用于SGW办公室、生产厂区及仓库。 规程提要 本规程可以概括成以下几个步骤: 3.1  建立和维持一个内部审核计划,其内容包括: 3.1.1 3.1.2  委任内部审核小组。 准备内部审核时间表。 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  明确详细的审核要求。 依据书面规程进行审核。 把审核结果告知被审核的功能/地方的责任人。 明确原因,确定纠正措施。 执行和监督纠正措施。 4.  输入 4.1 SGW和客户之间的合同。 4.2 SGW综合管理体系文件,包括环境与质量手册、公司操作规程以及各种作业指引。 4.3 ISO14001:2004,ISO9001:2000标准﹐3C标准﹐客户的道德标准以及WEEERoHS标准和相关的指引 文件。 更多免费资料下载请进:  好好学习社区 TITLE: 内部审核控制程序 COP03 ISSUE:2.2 TITLE: 内部审核控制程序 PAGE 2 OF 15 输出 5. 5

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