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职务
级别
出差住宿标准
(元/天)
出差伙食补
贴标准
(元/天)
出差城市市内
交通费
出差交通工具(按实
际票据为准)
省级及
以上
省级
以下
本市级
或本市
级以下
院长
及以
上
500
300
200
100
根据票据实报
实销
飞机(经济舱)
动车(二等座)
火车(软卧)
中层
干部
300
200
180
80
30
动车(二等座)
火车(硬卧)
普通
员工
200
150
130
50
30
火车(硬卧)
汽车(卧铺)
报销制度及报销流程
为加强医院内部管理,规范医院财务报销行为,合理控制费用支出,特制
定本制度。制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理及相关费用
支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。本制度适用医院全
体员工。
第一条:日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、会议培训费、
办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出
原则上不得超出预算。
(1)差旅费报销制度
1、费用标准:
员工出差费用按照医院规定的范围内进行报销
2、费用标准的补充说明:
住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予
补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00?以
后出发(或?12:00?以前到达)以半天计算,12:00?以前出发(或?12:00?后到达)
以一天计算。
伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采
用报销标准额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
宴请客户需由合伙人及指定执行人批准后方可报销招待费,同时按比例扣
减出差人当天的伙食补贴。
出差时由对方接待单位提供餐饮,住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
(2)业务招待费
业务招待费是由医院在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,
主要包括业务洽谈、宣传活动、对外联络、公关公往、会议接待,来宾接待产
生的费用。所有宴请、业务费用开支必须立明事由、招待对象。
1、严格医院接待费标准。来客尽量就近安排住宿,住宿费由客人自理。需
医院负担住宿费的,必须先经院长和合伙会同意,再由办公室人员预订房间。
严格控制住宿标准,由院办相关人员负责安排。
2、来客就餐采用工作餐和招待餐两种形式。工作餐以方便快捷为主,其标
准每餐不超过?20?元/人。接待用餐应以地方菜为主,其标准:招待重要客人
(含上级领导及特聘专家)每餐不超过?60?元/人,一般人员(同级别人员)每
餐不超过?40?元/人,早餐则以便餐即可。特殊情况除外,但应提前报院长和合
伙会同意。
3、从严控制陪客人数。接待对象在?10?人以内的,陪餐人数不得超过?3?人,
接待对象超过?10?人的陪餐人数不得超过接待人数的三分之一。
4、向有关单位或领导汇报工作,原则上不得安排宴请,若有特殊情况应由
院长和合伙会同意,方可安排。
5、严把费用报销关。接待费的报销凭证包括发票或用菜小票(签上是几个
人吃)。凡报销凭证不齐或内容(时间)不一致的不得报销,已报帐的一律视
为违规支出,一经查实,必须退回。同时接待工作完成后?5?个工作日内完成报
销手续,结清财务手续。
(3)固定电话费
医院为员工提供工作必须的固定电话,并由医院统一支付话费,不允许员
工在上班期间打私人电话。
(四)交通费报销制度及流程
员工因公需要用车可根据医院相关规定申请医院派车,在没有车的情况下
经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;市内出行应保存相应车票报销,
并由管理人员在报销凭证上签字同意报销。
医院市场部因公事需用车外出搞活动必须提前告知医院办公室,并提交派
车单,经总经理签字同意方可用车,外出餐费按照以上标准执行。如市场部外
出搞活动还给予报销外出宣传费?60?元/天。
医院司机因公出差,应保存好经过路途的过路费以及加油费发票以便回院
报销,餐费按照以上员工标准执行。
(5)会议培训费
为了便于医院根据需要统筹安排,会议培训费由医院办公室统一管理,各
科室的培训需求和会议日常应及时报送办公室。经医院办公室批准后,员工参
加培训或会议,报销费用时需附上经审批后的会议通知或培训通知。报销标准
参照出差标准。
(6)办公费、低值易耗品等报销制度及流程
为了合理控制费用支出,此类费用由医院采购部统一管理,集中购置,并
指定专人负责。购买仪器、设备、耗材等各种物品,由科室负责人将购置申请
报采购部审批后按计划统一购买。在特殊情况下,必须自己先购买时,须经院
领导批准,并将购置的耗材及固定资产由库房入库后出库到相关科室方可使用。
第二条:专项支出报销制度
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费
及其他专项费用等。
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