4S店在职员工培训教材.pptVIP

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  • 2019-12-27 发布于江苏
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4、需要预先付款的费用支出,应先详细填写“付款申请单”,经财务部审核,董事长或总经理审批后付款,待发票收回后,再按审批程序报销; 5、报销流程:由经办人粘贴单据并签字→由所属部门领导签字→财务负责人审核→按审批程序和权限审批→财务部会计打印凭证→出纳报销。 出差开支标准及报销审批 1、出差人员在出差之前,应办理出差审批手续,按审核权限批准后,到财务部办理借款手续,必须遵循“前帐不清,后帐不借”的原则。出差人员返抵公司后,三天内到财务部办理报销手续,超过时限,财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”,粘贴好单据,报销一次结清,多退少补,不准拖欠公款;2、车船费。按出差规定的经返地点、里程、凭票据核准报销; 3、公司总经理一级以下员工,原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座以及轮船一、二等舱,如有特殊情况,由总经理特批;公司已为出差人员提供车辆的,不再报销交通费,可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费; 4、市内短途交通费。在公司无公务车派遣的情况下,提倡员工坐公交车,凭票据报销,无特殊情况未经公司审批乘坐的士,的士费不予报销; 5、住宿费。出差人员的住宿实行限额凭据报销,超过部分自理,按出差的实际住宿天数计算,出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费(除特殊情况由总经理批准以外),均按开支标准执行(详见附表); 6、报销凭证及单据:出差人的原始单据(车船票等);连同审批手续一

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