ISO质量管理体系内审检查表.pdfVIP

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  • 2020-02-05 发布于江苏
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质量管理体系内审检查表 编号: ZJ-CX.08.02-02 受审核部门 负责人 审核员 时 间 页 码 标准 条 审核要点 审核方法 审核记录 评价 款 1、与质量管理体系 相关的文件有多 少?是否符合标准 的要求? ◆组织是否有文化 2、与受审部门相关 的质量管理体系? 的文件有多少? 相关文件是否齐 全?文件是书面形 3、组织结构图、质 4.2. 式还是电子

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