教育培训机构财务管理制度实操版.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
WORD格式 专业资料整理 教育培训机构财务管理制度 第一条 目的 合理控制公司现金管理情况及各项财务相关事务, 审核相关票据并建立明确的账目明细。 第二条 原则 真实、准确、完整;账目清楚。 第三条 工作要求及职责 (一)工作要求 、工作认真、仔细,有强烈的责任心、正直诚实; 、做到帐目清楚,日清月结,对所有单据、票据及各种合同妥善保管; 、为公司业务的正常运营提供方便与支持,对违反财务原则的事情严格制止,协助负责人对业务方面做好监督及管理工作; 、对工作中易出现问题的地方,有一定的预见性和防范性,及时向领导汇报,尽职尽责。(二)工作职责 、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。 、办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。 、定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。 、根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 、对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退 回,要求更正、补充。 6 、发现帐簿记录与实物、 款项不符时, 应及时向总经理报告, 并请求查明原因, 作出处理。 、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第四条 收入管理 、取得收入后应及时反馈到公司财务,财务根据所开收据金额进行收款,钱款无误后收款 人应在每本收据的汇总页签字, 已开收据号应与收据汇总页相符, 收据汇总页内容不得有空项,否则按跑单处理,财务将参考部门负责人意见,对此现象从重从严进行罚款。 、各分校对取得的收入款项不得坐支现金,否则按坐支金额进行处罚。 第五条 支出管理 1 、如有费用支出(如电费、水费,不含办公用品) ,应提前向财务说明方可支付。不向财 务说明,用收到的款项支出费用,视同坐支现金。 、广告宣传费支出:财务人员根据报样,在征得总经理审批后方可进行付款。 、退费支出:财务根据教学管理部提供的,并有总经理签字的退费申请表进行支付。 、员工工资支出: 4.1 对于基本工资首先对人力资源部提供的员工考勤明细进行审核,行工资发放。发放时间:每月 15 日— 20 日。  根据核对无误的考勤进 4.2 员工业绩工资发放:财务根据总监提供的个人业绩进行计算审核。发放时间:每月  15 日— 20  日。 4.3 兼职教师工资发放:财务首先根据教务所开的工资回执单,进行严格的课时及课时费审 核,经过核实无误后进行课时费发放。发放时间:每月 15 日— 20 日。 第六条 课时审核管理 1 、教学管理部每月 12 日前将兼职、 专职教师课时单送交财务, 财务将针对学生所上课时、 年级、 课时费进行严格的审核, 对审核中发现的问题,财务将及时反馈给教务,并对其错误 进行纠正。 、针对审核课时中教务出现的错误,财务将参考部门负责人意见,对错误人进行处罚。 第七条 合同、印章、发票管理 (一)合同管理 、合同由行政部负责打印、装订、编号。 、财务人员对合同号码进行登记,领用人需在领用登记表上登记。 3 、一式两份的课外辅导协议需交一份由教务存档(财务签字) ,并由财务审核合同号码、 合同金额。 (二)印章管理 1 、公司员工如遇相关文件需盖公司印章,需填写《印章使用申请单》 。 、《印章使用申请单》需经总经理签字,财务方可进行盖章。 、《印章使用申请单》由财务部存档。 (三)发票管理 、学生家长如需开发票,应向家长说明:学生结课后方可开取。 、所要发票的同时应将收据退回或在收据上注明发票已开。 、学生家长所要培训费发票,应提前报到财务,财务在征得总经理同意后方可开出。 第八条 执行及解释权限 、本制度自下发之日起开始执行,以前与本制度相冲突的规定同时废止。 、本制度执行由财务部负责解释。 第九条 相关文件及表格 附件 1 :《印章使用申请单》 印章使用申请单 申请人  部门  申请日期 印章种类  合同章□  公章□ 申请用途 申请人 总经理 财务盖章

文档评论(0)

5566www + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6122115144000002

1亿VIP精品文档

相关文档