制度落实检查管理规定.docVIP

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制度落实检查管理规定 1 目的与适用范围 1.1 建立制度落实检查机制,维护管理制度的约束力和严肃性,提高管理制度的执行力。 1.2 适用于公司规章制度的贯彻落实和检查考核。 1.3 基本原则:制度落实检查应当按有章必依、执纪必严、违制必究的总体要求,谁主管谁负责、各司其 职、各负其责、相互协调、齐抓共管,以事实为依据,以制度为准绳,公开、公平、公正地进行。 2 职 责 2.1 职能部门职责 2.1.1 负责公司各项管理制度在本部门的贯彻执行,对执行情况进行检查与考核,提出相关意见。 2.1.2 负责本部门制定的各项规章制度的实施,确保其有效性,对实施情况进行检查与考核,完善相关制 度。 2.1.3 组织本部门业务范围内的违规违纪行为的调查,并提出处理意见报公司总经理部审批。 2.1.4 负责组织本部门业务范围内事故的调查,处理一般事故,重大及以上事故提出处理意见报公司总经 理部审批。 2.1.5 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。 2.2 车间职责 2.2.1 负责公司各项管理制度在本单位的贯彻执行,对执行情况进行检查与考核,提出相关意见。 2.2.2 负责本单位制订的各项规章制度的组织实施,确保其有效性,对实施情况进行检查与考核,完善相 关制度。 2.2.3 配合公司主管部门对本单位发生的各类事故的调查,并执行相关处理决定。 2.2.4 教育员工遵守国家法律法规和公司各项管理制度。 2.3 企管部:负责本规定的实施,确保其有效性,并对实施情况进行监督、检查和考核;负责各部门有关 考核的落实;负责根据相关部门的意见完善制度。 3 工作要求 3.1 制度检查内容 3.1.1 公司重要决策、决定的执行情况。 3.1.2 各项管理制度的执行情况。 3.1.3 安全、技术、设备等技术规程的执行情况。 3.1.4 质量、安全、环境等管理体系文件及其他规范性文件的执行情况。 3.1.5 技术标准、管理标准、工作标准的执行情况。 3.1.6 制度检查工作的落实情况。 3.1.7 各类文件和资料的控制情况。 3.1.8 违规违纪及事故处理的合规性及处理决定的执行情况。 3.1.9 其它应当检查的事项。 3.2 检查方式 3.2.1 单独检查:即组织本部门或单位人员检查制度的执行情况。 3.2.2 联合检查:即与其他部门联合组织人员检查制度的执行情况。 3.2.3 日常检查:即经常性定期或不定期检查或抽查制度的执行情况。 3.2.4 专项检查:即组织相关人员,对某系统制度的执行情况进行专门检查。 3.3 相关要求 3.3.1 3.3.2 检查项目名称、检查范围、检查内容、检查人员、检查方式和时间等。 3.3.3 技术改造、质量、环保、劳动纪律和薪酬、绿化及文明卫生、制度建设等,由各主管部门组织,每月不得 少于一次。每月28日前,将本月检查情况和下月检查计划通过OA网报企管部。 3.3.4 3.3.2 被检查对象应按检查人员要求,主动提供相关检查资料,并积极配合检查人员的工作。 3.4 对检查中发现的问题,由检查单位于当日通知相关单位整改,并由检查部门按公司相关制度给予考核 或处理。车间作出的考核或处理,由车间落实。部门作出的考核,按月将考核汇总,于每月28日前通过OA 网报企管部落实。 3.5 联合检查由主管部门制订方案并组织实施。要求有关部门参与的,相关部门应积极参与,特殊情况不 能参加的,须取得主管部门同意。 3.6 检查人员应坚持原则,忠于职守,秉公执纪。 3.7 各部门在制度检查中,提出有关意见报企管部,由企管部完善相关制度。 4 报告和记录表式 4.1《检查情况通报》

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