中心实验室质量审核报告编写规定.pdfVIP

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中心实验室质量审核报告编写规定 4.1 目的: 内部质量审核结束后,为了编写“纠正措施要求表”及“审核报 告”等工作,特此编写该规范。 4.2 适用范围: 适用于编写 “内审检查表”“纠正措施要求表”、审核组编写的 “审 核报告”及年度“审核报告”等。 4.3 依据: 本中心实验室《管理手册》 。 4.4 工作职责: 4.1 “内审检查表”由内审员编写,现场审核使用。 4.2 “纠正措施要求表”中“纠正措施计划”和“纠正措施完成情 况”等栏目由受审核部门领导填写,其它栏目由审核员填写。 4.3 审核组编写的“审核报告”是说明审核结果的正式文件,由审 核组组长亲自编写。 4.4 年度 “审核报告”由质量负责人和审核组组长对本室的质量体 系运行情 况进行一次总的分析后,写出一份全面的审核报告。 4.5 工作程序: 5.1 “内审检查表”的编写 5.1.1 “内审检查表”的编号: 编号为: “CX09—XX ” 解释为: “CX”为所属程序文件编号 “09”为所属程序文件章节编号 “XX”为序号 5.1.2 检查内容、涉及要素、检查方法一栏填写具体。 5.1.3 现场审人员应做好记录, 认真填写 “检查结果记录”一栏。 5.1.4 填写受审核部门及领导、职责,审核员、审核组长签字。 5.2 “纠正措施要求表”的填写: 5.2.1 “纠正措施要求表”的编号: 编号为: “CX09—— XX” 解释为 “CX”为所属程序文件编号 “09”为所属程序文件章节编号 “XX”为序号 5.2.2 审核组在现场审核中发现的问题一定要真实、 客观的填写 在“不合格事实描述”一栏中并由审核员签字。 5.2.3 “纠正措施计划”一栏,由受审核部门领导制定。采取的 措施必须可行性及有效性,措施要具体,要有何人、何时、如何做等 内容。“纠正措施”要有批准认可手续,有审核员认可,质量负责人 批准。 5.2.4 “纠正措施完成情况”一栏由受审部门领导编写,内容要 有具体何人、何时、如何完成等情况。 5.2.5 由审核组负责对 “纠正措施完成情况” 进行跟踪和验证及 填写“纠正措施已经验证”一栏。 验证内容: 1 、计划是否按规定日期完成; 2 、计划中的各项措施是否都已完成; 3、完成后的效果如何; 4、实施情况是否有记录可查,记录是否按规定编号并妥善保 存; 5、如引起程序修改,是否通知了质量负责人,按文件控制规 定办理了修改批准和发放手续并加以记录,该程序是否已经批准执 行。审核员进行验证确认“纠正措施计划”已经完成后,即在审核员 处签字,审核组长认可后签字,完成了纠正措施要求表的填写工作。 5.2.6 “纠正措施要求表”编写完毕后交质量负责人,作为编写 “年度审核报告”的依据。 5.3 《审核报告》的编写: 5.3.1 《审核报告》的编号: 编号为: “CX09—— XX” 解释:“CX”为邯郸市光太公路工程有限公司中心实验室。 “09”为所属程序文件编号 “XX”为序号 5.3.2 《审核报告》是说明审核结果的正式文件,由审核组组长 编写。报告的内容: 1、报告的封面:拟制时间、批准时间; 2、报告第一页:审核开始、结束日期,审核组长及成员签字; 3、报告第二页:审核的目的和范围。 如果是按预定的年度计划进行的例行内部质量体系审核,则 “目的”一栏可简单说明为“例行审核” :如为特殊情况下的追加审 核,则目的、范围应写得比较详细。 4、审核组成员和受审核部门负责人。 5、审核的日期。 6、审核所依据的文件。

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