南方汇通股份有限公司
审 计 报 告
瑞华审字[2020号
目 录
一、 审计报告 ··········································································· 1
二、 已审财务报表
1、 合并资产负债表 ································································· 6
2 、 合并利润表 ······································································· 8
3、 合并现金流量表 ································································· 10
4 、 合并股东权益变动表 ·························································· 11
5、 资产负债表 ······································································· 15
6 、 利润表 ············································································· 17
7、 现金流量表 ······································································· 18
8、 股东权益变动表 ····························································· 19
9、 财务报表附注 ··································································· 23
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电话 (Tel ):+86(10传真 (Fax):+86(10
审 计 报 告
瑞华审字[2020号
南方汇通股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了南方汇通股份有限公司(以下简称“南方汇通公司”)财务报表,
包括2019 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附
注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了南方汇通股份有限公司2019 年12 月31 日合并及公司的财务状况以
及2019 年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于南方汇通公司,并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事
项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,
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