产生不合格品的管理流程图.pptVIP

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产生不合格品管理流程图 部门名称 品质部 流程名称 09产生不合格品管理流程 部门 节点 公司名称 编制 ************公司 审核 批准 批准日期 第 页(共 页) 技术部或销售部 执行部门:品质部 生产班组 检验 A B C D E 开始 操作者自检不符合标准 专检验收不符合标准 返工、返修 重新交检 报废、标识隔离 让步处理使用 继续加工 结束 主管工艺员补料加工 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 技术部 立即上报 填写超差处理单 工作部分尺寸超差 重新交检 开具废品单 计算损失 废品单及时上报 重新加工 月底汇总废品 报领导批准后 实施扣款 重大质量问题 召开专题会 制定措施 监督实施,跟踪效果 工艺员判断处理 用户确认 信息反馈

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