南山控股:2019年年度审计报告.PDF

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 已审财务报表 2019年度 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 目录 页次 审计报告 1-8 已审财务报表 合并资产负债表 9-11 合并利润表 12-13 合并股东权益变动表 14-15 合并现金流量表 16-17 公司资产负债表 18-19 公司利润表 20 公司股东权益变动表 21-22 公司现金流量表 23-24 财务报表附注 25-212 补充资料 1.非经常性损益明细表 1 2.净资产收益率和每股收益 2 审计报告 安永华明 (2020)审字H10号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称 “新南山控股”) 的财务报表,包括2019年12月31 日的合并及公司资产负债表,2019年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的新南山控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制,公允反映了新南山控股2019年12月31 日的合并及公司财务状况以及2019年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则,我们独立于新南山控股,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 1 审计报告 (续) 安永华明 (2020)审字H10号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本

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