鄂武商A:2019年年度审计报告.PDF

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武汉武商集团股份有限公司 审 计 报 告 2020年4月29 日 武汉武商集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字[2020] 011211号 目 录 一、 审计报告 ··········································································· 1 二、 已审财务报表 1、 合并资产负债表 ································································· 1 2 、 合并利润表 ······································································· 3 3、 合并现金流量表 ································································· 4 4 、 合并股东权益变动表 ·························································· 5 5、 资产负债表 ······································································· 7 6、 利润表 ············································································· 9 7、 现金流量表 ······································································· 10 8、 股东权益变动表 ····························································· 11 9、 财务报表附注 ··································································· 13 审 计 报 告 众环审字[2020] 011211 号 武汉武商集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了武汉武商集团股份有限公司(以下简称“武商集团公司”)财务报表,包括 2019 年12 月31 日的合并及公司资产负债表,2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 武汉武商集团公司2019 年12 月31 日合并及公司的财务状况以及2019 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对 财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于武商集团公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 (一)零售业务收入确认 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 请参见财务报表附注七、33 。 1. 了解及评价与零售业务收入相关的关键内部 控制设计及执行的有效性; 武商集团公司主要从事购物中心、超市 零售业务,于2019 年度实现了营业收入 2.

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