监理工作质量检查表(同名11042).docVIP

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监理工作质量检查表 工程名称: 建设单位: 项目负责人: 监理单位:齐河县工程建设监理有限公司 项目总监: 施工单位: 项目经理: 序号 项目名称及检查内容 检查情况 一、 综合管理 1、 项目监理部组建 1.1、工程项目监理人员有证书复印件 1.2、总监任命、总监代表授权书有原件 1.3、项目监理部质保体系 2、 监理办公形象 有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂标牌上墙 3、 公司管理制度落实情况 3.1、有监理管理制度并认真执行 3.2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档) 3.3、相关单位的精神传达及时、并在监理日志上有体现 3.4、监理公司对项目监理部检查是否有记录 4、 监理规划 4.1、按公司规定编制审批 4.2、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明督促控制措施、安全危险源辨别措施、扬尘治理措施等 5、 编制并批准监理实施细则 5.1、及时编制完成 5.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的具体措施 5.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求 5.4、按规定经总监理工程师审批 二、 工程质量控制 7、 图纸会审有会审纪要(原件)、各单位代表签字并加盖公章 8、 第一次工地会议及监理例会(专题会议) 例会纪要整理、会签、签发及时 9、 施工组织设计审查 9.1、开工前已编制、施工单位已自审并有安全管理评价 9.2、施工企业技术负责人已审查 9.3、施工企业单位已盖章 9.4、专业监理工程师提出审查意见 9.5、总监审定批准、签认返回 10、 专项方案审查及论证 10.1、是否对专项施工方案进行审核并签字(应有审核意见) 10.2、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案相符 10.3、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案不相符,项目监理部提出整改意见并督促落实到位 11、 开工审批 11.1、开工条件已审查、开工报审表已审批,及时签发开工令 12 承包单位资质报审 12.1、总包单位资质报审(营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件) 12.2、分包单位资质报审(含营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;项目班子人员及特种作业人员资质资料、分包单位业绩资料) 12.3、总包单位项目管理班子一览表、及资格证书 13、 材料/构配件/设备报验及复验 13.1、产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效 13.2、见证取样检验有台账、并签字完整 13.3、焊接接头、机械连接有见证检验,外观有全面检查记录 13.4、混凝土、砂浆试块制作检验,防水材料、电线电缆等有见证取样送检,并有复检报告。 15、 测量放线成果报验 15.1、建筑物定桩及±0.00验线记录 15.2、现场查验桩点、桩位有效保护有记录或见证记录 15.3、各楼层轴线、标高及沉降观测复验记录 16、 旁站监理 16.1、有施工旁站监理方案并在开工备案时上报 16.2、有旁站监理记录及签字 16.3、有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录 16.4、有检查机械、物料、计量准备记录 16.5、核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告 16.6、见证取样送检复验监理记录 16.7、有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录 16.8、及时发现处理质量问题、做好旁站监理记录 16.9、监理日志有记录,旁站原始资料完整 17、 监理巡视和平行检验 17.1、按检验批、根据实际情况进行平行检验,有记录 17.2、按有关规定进行巡视,有记录 17.3、发现质量缺陷有监理通知单、并有签认的监理通知回复单 17.4、发现重大质量问题、安全隐患等有总监下达暂停令,并经建设单位确认 17.5、有停工整改总监签署的复工报审表 17.6、监理日志有记录 18、 质量验收 18.1、地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收、表单签署符合要求 18.2、验收有专业质检员或项目技术负责人参与 18.3、资料齐全、验收记录完整、签署符合规范要求 18.4、试块留置记录完整、砼试块应有台账 18.5、应有水泥报验单台账 18.6、应有钢材报验单台账 18.7、应有钢材焊接、机械连接接头台账 18.8、砼开盘鉴定记录(含坍落度)完整 18.9、砼浇筑令完整、有序 18.10、实体检验完整(必要时,有砼回弹检验) 19 工程变更管理 19.1、工程变更有设计变更文件、重大变更并经施工图审查机构加盖审图章,涉及环保等内容并经有关部门审定 1

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