风险管控部审计岗岗位说明书.pdfVIP

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岗 位 说 明 书 一、基本资料 岗位名称 审计岗 岗位编号 不必填写 所属部门 风险管控部 岗位职级 不必填写 工作地点 上海 岗位编制 不必填写 直接上级岗位 审计室经理 直接下级岗位 无 二、岗位目的 为了提高分公司内控风险的防范能力,根据监管法规、总公司审计各项管理制度要 求,负责对分公司的审计工作进行组织落实和监督检查,并指导各部门进行整改和制 度规范。 三、主要工作职责 1 负责制定分公司审计工作计划并推动实施。 负责组织开展分公司内部常规审计、离任审计及专项审计工作,并提交审计报 2 告。 3 负责组织开展分公司内部控制检查评价。 4 配合开展总公司审计部安排的专项审计工作。 5 负责组织分公司审计工作制度、标准的制定与监督实施。 6 依据审计分析结果,追踪落实后续审计整改工作。 7 负责分公司审计档案管理。 8 负责保监局监管部门要求完成的风险事项。 四、主要工作联系 内部沟通对象 总公司审计部、合规管理部、市场部、分公司各部门 外部沟通对象 上海保监局 五、任职资格 教育背景 大学本科学历 / 财务管理、法律或审计专业。 知识/技能 / 资格证书 会计证;财务管理知识;审计、法律知识;寿险管理知识。 工作经验 5 年以上金融行业工作经验、管理经验。 能力素质 工作严谨细致,责任心强;沟通协调能力;组织能力。

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