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岗 位 说 明 书
一、基本资料
岗位名称 审计岗 岗位编号 不必填写
所属部门 风险管控部 岗位职级 不必填写
工作地点 上海 岗位编制 不必填写
直接上级岗位 审计室经理 直接下级岗位 无
二、岗位目的
为了提高分公司内控风险的防范能力,根据监管法规、总公司审计各项管理制度要
求,负责对分公司的审计工作进行组织落实和监督检查,并指导各部门进行整改和制
度规范。
三、主要工作职责
1 负责制定分公司审计工作计划并推动实施。
负责组织开展分公司内部常规审计、离任审计及专项审计工作,并提交审计报
2
告。
3 负责组织开展分公司内部控制检查评价。
4 配合开展总公司审计部安排的专项审计工作。
5 负责组织分公司审计工作制度、标准的制定与监督实施。
6 依据审计分析结果,追踪落实后续审计整改工作。
7 负责分公司审计档案管理。
8 负责保监局监管部门要求完成的风险事项。
四、主要工作联系
内部沟通对象 总公司审计部、合规管理部、市场部、分公司各部门
外部沟通对象 上海保监局
五、任职资格
教育背景 大学本科学历 / 财务管理、法律或审计专业。
知识/技能 / 资格证书 会计证;财务管理知识;审计、法律知识;寿险管理知识。
工作经验 5 年以上金融行业工作经验、管理经验。
能力素质 工作严谨细致,责任心强;沟通协调能力;组织能力。
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