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- 2020-06-18 发布于浙江
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恩施金凰新材料有限公司
程 序 文 件
风险管理控制程序
文件编号:QP-30
版 本 号:A.0
生效日期:2020.01.02
分 发 号:
编 制: 审 核: 批 准:
日 期: 日 期: 日 期:
恩施金凰新材料有限公司
程 序 文 件
文件编号
QP-30
版 号
A.0
风险管理控制程序
页 次
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生效日期
2020/01/02
目的
本程序依据YY/T0316-2016的要求,对公司所有产品生命周期的风险进行有效控制,以确保公司产品风险降到最低,安全有效。
适用范围
本程序适用于公司所有产品生命周期的风险管理活动。
职责
最高管理者负责提供充分的资源和分配有资格的人员。
最高管理者负责确定风险可接受性准则的方针并形成文件。
最高管理者负责主持风险管理评审。
最高管理者负责对新产品上市前的《风险管理报告》进行审批。
技术部负责组织相关部门对产品进行全过程风险管理,并编写和整理相关文件。
质检部负责风险管理过程中产生的检验工作,技术部协助。
生产部、营销部、采购部、仓储部负责与产品相关信息的收集。
质量法务部负责及时提供国际、国家及地区性的相关法律法规信息和相关标准, 并实施相关培训。
定义
风险:
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