30风险管理程控制序.docVIP

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  • 2020-06-18 发布于浙江
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恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 风险管理控制程序 文件编号:QP-30 版 本 号:A.0 生效日期:2020.01.02 分 发 号: 编 制: 审 核: 批 准: 日 期: 日 期: 日 期: 恩施金凰新材料有限公司 程 序 文 件 文件编号 QP-30 版 号 A.0 风险管理控制程序 页 次 1/4 生效日期 2020/01/02 目的 本程序依据YY/T0316-2016的要求,对公司所有产品生命周期的风险进行有效控制,以确保公司产品风险降到最低,安全有效。 适用范围 本程序适用于公司所有产品生命周期的风险管理活动。 职责 最高管理者负责提供充分的资源和分配有资格的人员。 最高管理者负责确定风险可接受性准则的方针并形成文件。 最高管理者负责主持风险管理评审。 最高管理者负责对新产品上市前的《风险管理报告》进行审批。 技术部负责组织相关部门对产品进行全过程风险管理,并编写和整理相关文件。 质检部负责风险管理过程中产生的检验工作,技术部协助。 生产部、营销部、采购部、仓储部负责与产品相关信息的收集。 质量法务部负责及时提供国际、国家及地区性的相关法律法规信息和相关标准, 并实施相关培训。 定义 风险:

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