联营、代销供应商结算.pptxVIP

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  • 2020-06-20 发布于广东
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;为了加强财务管理,实行资金预算控制,提高工作效率,减少供应商结帐等候时间较长问题,同时,结帐方式与其他连锁商业核算接轨,优化财务管理,保证及时支付货款,严格履行合同签订的结算方式,维护企业的商业信誉,特对厂商结帐作如下规定:;会计结算日 ;付款条件;付款条件;付款条件;支付货款;支付货款;支付货款;支付货款; 联营、代销供应商结算 ;联营、代销供应商结算;扣 款;退 货 ;对 账;附件:供应商对帐单 ;1、单据遗失,需经过对帐后,确信该单据未结帐,方可通过复印,厂商以复印件加盖财务印章,方可进入结帐流程; 2、双方帐面余额不符,需进行对帐后将余额调整一致; 3、扣款出现疑问或不符,请核对往来帐; 4、用户名不符,无特殊变更函,导致不能正常结帐。 ;附件:供应商对帐差异单 ;延期付款; 货款结算流程及单据传递流程 ;进入转帐方式或清退准备;此规定自2008年12月1日起执行,请供应商密切关注,并予以配合,为能如期执行本规定,请供应商于2008年11月20日前将单位开户银行、帐号、收款全称及个人帐号送交财务部存档,格式要求如下: 收款人或单位全称: 收款开户银行名称: 行 号: 帐 号:

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