审计工作计划4篇.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审计工作计划4篇 为落实《北京市教育委员会关于做好 XX年教育审计工 作的意见》的文件精神和我院工作的总体要求,高质量完成 国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制 度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能, 实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益 服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标,特制 定审计工作计划。具体内容如下:该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 一、 继续深入开展预算执行审计 坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的 审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算 内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年 重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强 对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行 审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作 用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财 务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业 任务和工作目标的实现。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 二、 进一步加强领导干部经济责任审计 审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任 期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以 领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间 贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行, 以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和 科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干 部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况 等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任 紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进 依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。 根据学院组织部的委托,今年将对 6名副处级领导干部进行 任期经济责任审计。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 三、继续做好基建修缮工程项目审计 结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目 审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过 程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理 过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工 程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工 程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行 状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规 范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资 管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高 资金使用效益。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 四、继续搞好专项审计和审计调查 按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学 院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费 情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行 为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策 和私设“小金库”等违法违纪行为。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 五、 加强审计结果利用和审计整改 按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利 用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整 改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责, 建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要 认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和 纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审 计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整 改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门 加强和改进内部管理中的作用。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 六、 进一步加强审计的自身建设 加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审 计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪 问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进 一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制 工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机 审计和效益审计,不断提升内部审计能力。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 以上就是由XX为您带来的高职审计工作计划范文,想 要了解更多详细内容请关注财务审计处工作计划 公司审计工作计划格式审计局项目工作计划审计工作 计划(2) XX年全市审计工作的总体思路是: 紧紧围绕市委、市政 府工作中心,把握稳中求进的总基调,坚持寓审计监督于服 务之中,着力在促进政策执行、提高财政绩效、增进民生幸 福、推动责任履行等方面下功夫,全面提升审计工作质量和 水平,全力推动经济社会又好又快发展。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 在XX年审计项目计划安排上,一是审计目标充分体现 国家审计在完善国家治理中发

文档评论(0)

wuchunjia1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档