杭州联络互动信息科技股份有限公司
审计报告
大华审字[2020]0011730 号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
杭州联络互动信息科技股份有限公司
审计报告及财务报表
(2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-5
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-6
母公司资产负债表 7-8
母公司利润表 9
母公司现金流量表 10
母公司股东权益变动表 11-12
财务报表附注 1-120
审 计 报 告
大华审字[2020]0011730号
杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东:
一、保留意见
我们审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称联络
互动)财务报表,包括2019 年12月31 日的合并及母公司资产负债表,
2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,除 “形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的
影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了联络互动2019 年 12 月31 日的合并及母公司财务状
况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成保留意见的基础
1、应收保理款
如财务报表附注六注释3 ,截止2019 年 12 月31 日联络互动应
收保理款余额为6.70 亿元,已计提坏账准备626.08 万元。我们无法
就形成保理业务交易的商业实质以及对财务报表的影响获取充分、适
当的审计证据。
2 、其他应收款
如财务报表附注六注释6 ,截止2019 年 12 月31 日联络互动其
他应收款中单位往来余额3.76 亿元,已计提坏账准备 1.93 亿元。我
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大华审字[2020]0011730 号审计报告
们无法就形成 1.98 亿元余额资金往来的商业实质和形成 1.78
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