联络互动:2019年年度审计报告.PDF

杭州联络互动信息科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2020]0011730 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 杭州联络互动信息科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-5 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1-2 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-6 母公司资产负债表 7-8 母公司利润表 9 母公司现金流量表 10 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-120 审 计 报 告 大华审字[2020]0011730号 杭州联络互动信息科技股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称联络 互动)财务报表,包括2019 年12月31 日的合并及母公司资产负债表, 2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除 “形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的 影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了联络互动2019 年 12 月31 日的合并及母公司财务状 况以及2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 1、应收保理款 如财务报表附注六注释3 ,截止2019 年 12 月31 日联络互动应 收保理款余额为6.70 亿元,已计提坏账准备626.08 万元。我们无法 就形成保理业务交易的商业实质以及对财务报表的影响获取充分、适 当的审计证据。 2 、其他应收款 如财务报表附注六注释6 ,截止2019 年 12 月31 日联络互动其 他应收款中单位往来余额3.76 亿元,已计提坏账准备 1.93 亿元。我 第1 页 大华审字[2020]0011730 号审计报告 们无法就形成 1.98 亿元余额资金往来的商业实质和形成 1.78

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