不符合项通知单.doc

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不 符 合 项 通 知 单 年( )次内部审核 口 过程监视口 编号: 受审核 (被监视)方 审核(监视)区域 审核(监视)日期 审核准则 (监视依据) 不符合项事实 审核(监视)人员: 受审核(被监视)方代表: 日期: 日期: □实施性轻微不符合 □效果性轻微不符合 □实施性严重不符合 □效果性严重不符合 审核(监视)组长: 要求 纠正 □ 分析原因、制定实施纠正措施□ 完成时间 不符合项纠正情况: 实施负责人 年 月 日 不符合项验证意见: 验证人员: 年 月

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