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纪检工作制度及工作人员职责
镇卫生院领导干部廉洁自律制度
一、院领导干部要认真实践“三个代表”重要思想,严格执行党和国家的方针、政策、法规及廉洁自律的各项规定,加强自律意识,严防以权谋私等腐败事件的发生。
二、领导干部要牢记党的宗旨和“两个务必”,践行“三个代表”廉洁从政,过好“政治关、权力关、金钱关、享乐关、亲朋关”,自觉地维护党风、医德医风和社会风气。
三、坚持实事求是和民主集中制的原则,凡重大问题在广泛征求有关方面意见或充分论证的基础上,集体研究决定,做到秉公办事,一视同仁,主动接受党内外监督。
四、廉洁奉公,忠于职守。不利用职权谋取不正当利益,不索受与业务有关单位和个人的礼金、有价证券及贵重物品(无法退回的,按规定登记上缴)。
五、不利用职权违规插手或干预基建工程、医药采购、招标投标。凡建筑工程、医药器械采购一律实行公开招标,禁止暗箱操作。
六、牢记“两个务必”,发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,禁止讲排场、比阔气等铺张浪费等不正之风。
1、加大对公车的管理监督力度,除公务用车外,个人私事用车一律按规定缴费。
2、严格执行通讯工具配备、通讯费用报销标准,包干使用,超支自理。
3、公务接待从俭,严禁公款大吃大喝,并控制陪餐人数。
4、工作作风踏实,坚决克服和防止形式主义、官僚主义、搞弄虚作假。
七、认真执行领导干部个人收入申报制度和个人重大事项书面报告制度,如实填写收入报告表。
八、管好亲属、管好下属及身边工作人员,落实党风廉政建设责任制,切实承担起责任人的职责。
镇卫生院通讯工具费用管理制度
一、移动电话配置范围:本院现任副县级以上(含副县级)领导干部;因工作需要经院党委同意的其他现职干部。
二、通讯工具的管理:凡符合规定配置的移动电话产权归医院所有,个人保管使用,保管不当丢失医院不再配置。
三、通讯费用:移动电话按“费用包干,超支部分自付,节余下月使用”的规定执行,具体标准按上级规定办。
四、按规定配置通讯工具的,因工作调离本院或离退休时,所配通讯工具当月交院办公室或按购价从工资中扣除。
镇卫生院临床促销及回扣处理办法
一、加强医德医风建设,纠正不正之风,本院严禁临床促销和医药、器械采购中接受回扣的商业贿赂行为。
二、凡在临床医药促销或医药、器械采购中收取回扣,无论金额大小,一经查实一律下岗处理。对检举收取回扣和红包行为者,经查证属实的医院按处罚金额的100%给予奖励。
三、科室领导要带头执行本办法,并严格要求本科室人员,发现有“回扣”等损害医院医德医风行为的,应及时向院党委及有关部门反映,若隐瞒不报或反映不及时造成不良后果的,医院将追究科主任的责任,视情节、后果给予行政、经济处分。
镇卫生院内部审计工作制度
内部审计工作部门和审计人员在院党委领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。审计人员办理审计事项,应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密,并定期将审计结果向院党委汇报。
一、内部审计部门的职责。
1、拟定内部审计规章制度;
2、审计预算的执行和决算;
3、审计财务收支及有关经济活动;
4、审计基本建设投资,修缮工程项目;
5、开展固定资产购置和使用,药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况,对外投资、工资分配等专项审计调查工作;
6、审计经济管理和效益情况;
7、审计内部有关管理制度的落实;
8、其它审计事项;
二、内部审计部门工作权限。
1、要求相关科室,按时报送财务预决算,会计报表及有关文件资料;
2、参加本院基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议、主持召开与审计事项有关会议;
3、参与研究制定有关规章制度;
4、审核会计凭证、帐簿、报表、现场勘察实物;
5、检查计算机系统有关电子数据和资料;
6、对与审计有关的问题向被审部门个人进行调查,并取得证明材料;
7、对严重违反财经法规,严重损失浪费的行为,做出制止决定;
8、经院领导批准,对不能毁弃的会计凭证、会计帐簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,予以暂时封存;
9、根据审计结果,提出纠正、处理违反财经法规行为,改进管理,提高效益的建议。
三、内部审计部门接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。
四、内部审计部门每年应当向院党委提交工作报告。
五、内部审计部门对审计工作中的重大事项,应及时向上级主管部门内部审计机构报告。
六、内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计部门的沟通与合作。
七、本单位在管理范围权限内,授予内部审计部门必要的处理、处罚权。
八、内部审计部门对办理的审计事项,应当建立完整的审计档案,并按照有关规定保存。
镇卫生院医院及医务人员
违法违规行为公示制度
一、凡涉及医疗卫生
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