财务管理工作检查自查报告.docxVIP

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财务管理工作检查自查报告 为加强财务管理,根据上级主管部门的安排 ,我校组织 相关人员对学校财务工作进行了严格的自查 ,现汇报如下: 加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做 到合理、合规、合法,加强内部监管,幼儿园成立了财经领 导小组,财经审查小组,完善了《财务工作制度》,制定了该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 《会计员工作职责》,《出纳员工作职责》,《保管员工作 职责》,《采购员工作职责》等系列规章制度。 加强了财务管理的透明度。 幼儿园的大宗设施的购买,学校重大维修,都先召开班子会 及教代会论证通过后才进行购买。并且严格按幼儿园采购相 关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公 布学校财务情况。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 公用经费的使用和管理:我园对公用经费的使用和管理严格 按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开 支,公用经费的使用除保障教学所需外, 主要用于设备添置、该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 校舍维修等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上 级拨付的专项资金,总是及时用于专项设备的购置中。 严该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,所收幼 儿教材费、杂费及保教伙食费等均能及时全额上交亨德森总 部。幼儿园对支出票据的收集要求做到及时, 严格审批程序, 园长长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签, 未经会计审核,园长及领导签字的发票财务人员坚决不予报 销,每月支出票据经会计办公室审核后才拿到总部进行做 账。幼儿园各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务 制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺 张浪费等现象。该文档为文档投稿赚钱网作品,版权所有,违责必纠 特此报告! xxxxxx幼儿园 20xx年x月x日

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