第五篇财务预算、控制蜀分析
第十一章财赛预术管覆
第十一章财务预管理
第一节财预犷理概迷
第二节财翕预的鳊制方法
第三节现金预η与预计财务报表的绵制
第一节财务预算撬述
全面预算管理体系
以货币为计量单位,反映预期的生产经营活动的一整套相互关
联的计划。
日常业务预算…与企业经营业务有关算
全面预算体资本支出预算…长期投资预算
财务预算…总预算,从价值方面瞍业务预算和资本预结果
图111全面预算体系图
财务预算—以价值量表现的、专门反映企业未来一定预算期
内预计现金收支、财务状况和经营成果的一系列预算的总称
长期销售预算
末库存预算
销售费用、管
直接材料预算
直接人工预算制造费用预算
理费用预算
品成本预算
资本支出预算
预计资产负债表
计现金流量表
图11—1全面预算体系图
第一节财务颚算述
、财务预算在财务管理环节中的地位
财务预测
财务决策
财务管理的环节〈财务预算
财务控制
财务分析
财务预算是财务预测、财务决策结果的具体化、系统化、数量化
的表达方式。是财务控制和财务分析的先导和重要依据
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