发行编号
生效日期
副本代码
部门
职位
需分发标记
01
总经办
总经理(副总经理)
V
02
总经办
管理者代表
V
03
业务部
主管(经理)
V
04
研发部
主管(经理)
V
05
生产部
主管(经理)
V
06
品质部
主管(经理)
V
07
工程技术部
主管(经理)
V
08
海外事业部
主管
09
人事行政部
主管
10
财务部
主管
11
企划部
主管
12
采购部
主管
V
正本保存
文控中心
制订
制订日期
审核
审核日期
批准 批准日期
修改日期
修改内容摘要
更新版本
记录者
初版发行
A0
文件名称
生产件批准控制程序(PPAP)
文件编号
页号/版本
3/7 / A0
1.0目的
按顾客的要求实施产品批准计划,以确定顾客的工程设计记录和规范的所有要求都被完全了解,并确定公司按顾 客规定的生产要求来生产顾客需要的产品。
2.0适用范围
本程序适用于在顾客有要求时公司向顾客提交的产品。
3.0职责和权限
4.1研发部:负责产品的批准所需的资料汇总。
4.2业务部:负责将产品批准所需的资料提交顾客评审与批准。
4.0定义:无 5.0作业内容
5.1流程图
说明权责部门5.2研发部
说明
权责部门
5.2
研发部
5.3
相关部门
5.4
业务部
5.5
研发部
5.6
研发部
使用表单
“零件提交保证书(PSW)”
“ PPAP尺寸检测结果”
5.2确定
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