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附一
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间: 年 月 日 时至
单位/地址:
法定代表人:
检查人员: 姓名/单位:
主持检查人员:姓名:
年 月 日 时
被调查人姓名:
姓名/单位: 姓名/单位
执法证件号:
执法证件号:记 录 员:姓名:
执法证件号:
注:1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员,可邀请专家参与检查。 2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮
存、利用、处置等信息,要核查原始凭证。 4.标注“*”的应重点核查,达标的计“ 2”,基本达标计“ 1 ”,不达标计“ -1 ” ; 其余项目达标的计“ 2”,基本达标计“ 1”,不达标计“ 0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位,未自行利 用处置危险废物的,对相关栏目以达标计。
检查项目
检查主要内容
达标情况
达标标准
检查方法
备注
达标
基本达标
不达 标
一、污染环境防 治责任制度(《固 体废物污染环境 防治法》,简称
“《固废法》” 第三十条)
1.*产生工业固体废物的单位应当建 立、健全污染环境防治责任制度,采 取防治工业固体废物污染环境的措 施。
建立了责任制,负责人 明确、责任活晰,负责 人熟悉危险废物管理相 关法规、制度、标准、 规范。
现场核查,查看 相关管理制度。
二、标识制度
(《固废法》第 五十二条)
2.*危险废物的容器和包装物必须设 置危险废物识别标志。
依据《危险废物贮存污 染控制标准》
(GB18597-2001 附录 A 和《环境保护图形标志- 固体废物贮存(处置) 场》(GB15562.2-1995) 所示标签设置危险废物 识别标志的为达标;已 设置但不规范的为基本 达标;未设置的为不达 标。
现场核查。
3.收集、贮存、运输、利用、处置危 险废物的设施、场所,必须设置危险 废物识别标志。
三、管理计划制 度(《固废法》
4.危险废物管理计划包括减少危险 废物产生量和危害性的措施。
制定了危险废物管理计 划;内容齐全,危险废
查看危险废物 管理计划。
检查项目
第五十三条)
检查主要内容
达标情况
达标标准
物的产生环节、种类、 危害特性、产生量、利 用处置方式描述活晰; 报环保部门备案;及时 申报了重大改变。
检查方法
备注
达标
基本达标
不达 标
5.危险废物管理计划包括危险废物 贮存、利用、处置措施。
6.报所在地县级以上地方人民政府 环境保护行政主管部门备案。危险废 物管理计划内容有重大改变的,应当 及时申报。
询问所在地县
级以上环保部 门。
四、申报登记制 度(《固废法》 第五十三条)
7.*如实地向所在地县级以上地方人 民政府环境保护行政主管部门申报 危险废物的种类、产仰、流向、贮 存、处置等有关资料。
如实申报(可以是专门 的危险废物申报或纳入 排污申报中一并申报); 内容齐全;能提供证明 材料,证明所申报数据 的真实性和合理性,如 关丁危险废物产生和处 理情况的日常记录等。
询问所在地县
级以上环保部
门。核查相关证
明材料
8.申报事项有重大改变的,应当及时 申报。
及时申报了重大改变。
五、源头分类制 度(《固废法》 第五十八条)
9.*按照危险废物特性分类进行收 集、贮存。
危险废物包装容器上标 识明确;危险废物按种 类分别存放,且不同类 废物间有明显的间隔
(如过道等)。
现场核查。
检查项目
检查主要内容
达标情况
达标标准
检查方法
备注
达标
基本达标
不达 标
六、转移联单制 度(《固废法》 第五十九条)
10.*在转移危险废物前,向环保部门 报批危险废物转移计划,并得到批 准。
有获得环保部门批准的 转移计划。
查看批准的转 移计划,并询问 环保部门。
11.转移危险废物的,按照《危险废 物转移联单菅理办法》有关规正,如 实填写转移联单中产生单位栏目,并 加盖公章。
按照实际转移的危险 废物,如实填写危险废 物转移联单。
现场查看联单, 并结合环评文 件、台账记录等 材料进行核对。
12.转移联单保存齐全。
当年截止检查日期前的 危险废物转移联单齐 全。
现场查看联单, 可与申报登记 数据核对。
七、经营许可证 制度(《固废法》 第五十七条)
13.转移的危险废物,全部提供或委 托给持危险废物经营许可证的单位 从事收集、贮存、利用、处置的活动。
除贮存和自行利用处置 的,全部提供或委托给 持危险废物经营许可证 的单位。
可与申报登记 数据及其证明 材料,以及转移 联单等进行核 对。
检查项目
检查主要内容
达标情况
达标标准
检查方法
备注
达标
基本达标
不达 标
14.有与危险废物经营单位签订的委 托利用、处置危险废物合同。
有与持危险废物经营许 可证的单位签订的合 同。
核查台同有效 性及废物接受 单位的危险废 物
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