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- 2020-09-15 发布于湖北
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我国企业内部控制审计现状及相关建议吴寿元注册会计师内部控制审计是一项
我国企业内部控制审计现状及
相关建议
吴寿元
注册会计师内部控制审计是一项新兴的审计实务,无论是国外还是国
内,针对企业内部控制审计的理论研究还比较少,且比较零散,滞后 于审计实务发展的需要。因此,开展注册会计师对企业内部控制审计 的理论研究,解决实务中存在的问题,进一步完善我国的内部控制审 计准则和应用指南,具有现实和长远的意义。本文 通 过分析 2011—
2012 年度内控审计报告以及调查问卷和访谈,对这些问题进行了归纳、 总结和分析,并提出了相应的解决对策和建议。
摘 要
企业内部控制审计
现状
建议
关键词
090
审计与鉴证服务AUDITING ASSURANCETHE CHINESE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 2013.10出具的强调事项段,并不属于强调事项的内容。因为事务所强调的是纳入本次 内控审计范围的公司总资产、收入和净 利 润指 标占 2010 年度 合 并财 务报 表相 应指标的比例。(二)2012 年度内部控制审计结果2013 年 8 月,财政部和证监会发 布了《 我国上市 公司 2
审计与鉴证服务
AUDITING ASSURANCE
THE CHINESE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 2013.1
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