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深圳市奔马电子科技有限公司
奔马字 [2018]0726001 号
采购部工作流程
部门类流程
工作计划表跟进(每日工作汇报汇报机制表格化)
为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进,部门每个人每日需做《工作计划表》;
每日17:30前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中,发给部门负责人;
部门负责人统筹审核,同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》,每日18:00前发送给吕总及部门各岗位工作人员。
《工作计划表》填写内容主要包括:
(1)次日到货或未来几日需到货项目;
(2)品质异常类;
(3)样品进度;
(4)退货处理;(5)新品跟进等等
采购订单下达流程:采购订单执行、管家婆操作、审批;(管家婆系统:采购作业指导、规范;系统外订单流程图)
采购订单执行工作流程采购计划
采购计划
开发供应商
供应商送样
样品质检
判定合格供应商
建立供应商名册
按PMC备库日常请购
新品(工程邮件通知)PMC请购
日晖达OEM产品(业务邮件通知)
下订单
跟进材料到位情况
检验入库
应付账款对账
付款申请
流程内容
1.根据PMC物料系统请购下达采购订单。
2.物料交期的控制。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7. 结账对账付款安排及申请跟进。
二.采购单据流转流程
执行部门(采购、PMC) 部门负责人 总经理 财务
系统审核系统审核下单请购
系统审核
系统审核
下单请购
审核签字审批签字审核签字询价采购(录入采购订单)
审核签字
审批签字
审核签字
询价采购(录入采购订单)
审核签字审批签字审核签字付款申请
审核签字
审批签字
审核签字
付款申请
付款记账
付款记账
三.管家婆系统采购订单操作工作流程
1.进入管家婆系统,打开采购订单
2.点击选单,弹出查询条件穿口,选好日期点击确定。
3.选择需要下单物料前打勾,点击选中。
4.输入对应单价、供应商、经办人、部门、收入仓库及订单号,点击保存。
交期跟进
采购订单下达后,跟进供应商24小时内必须回复交期,回复不了的,标记清楚持续跟进并反馈给PMC及业务;供应商回复的交期满足不了要求的,反复与供应商直接对接人沟通,必要时与供应商处领导沟通得到更好的交期,得到的交期仍不能满足要求的,汇报给采购部负责人,部门负责人跟进沟通及反馈,以达到最好交期满足出货要求。
供应商回复的交期,采购员将交期跟进记录在订单明细表中,并每日跟进交货情况。对即将到达交期的提前三天与供应商再次核实确定,有问题的跟进及反馈;已到交期未交货的,与供应商核实原因并跟进立即交货,异常的向部门领导反馈解决。
对回复交期供应商处因生产异常或物料异常不能按期交的,要求供应商有问题第一时间反馈,并沟通协调解决。
供应商交货后及时对接仓库收取签收货物的送货单,并登记更新《订单明细表》中的已交数量,并按供应商类别整理。
对帐及付款(采购拟制对帐单提供给财务内部结帐、结算)
每月月底采购员整理经仓库签收的送货单,与系统收货、退货记录核对,与订单跟进表核对,问题项与仓库、供应商及财务核对并修正;
每月3号前将对账的应付明细及汇总表邮件发给财务、部门负责人、吕总;
每月3号前打印各供应商签字盖章的对账单交部门负责人及财务签字,以备作付款申请单使用,供应商不能及时回传的,采购员先行将对账单打印签字,并交部门负责人签字交财务。
每月15号前做好各供应商的付款申请单,付款申请单填写及相关单据要求及注意事项:
(1)正确填写供应商收款账号,必须是供应商盖有公章的收款资料账号,若供应商提出更改收款资料的,必须在收到资料后,电话与供应商负责人再次确认核实,方作按新的收款账号付款。
(2)月结付款申请单原始凭证附单要求:仓管员签收及仓库主管签字的送货单(含补货)、退货单,经供应商签字盖公章、采购员及采购经理签字确认的对账单、供应商盖有公章的收款资料复印件。
新品开发
关于新产品开模:得到产品部或客户的新品开模要求,需将开模产品的要求、能否实现、模具费、市场预估数量及产品成本接受程度等细节信息清晰传递,跟进供应商评估能否实现、模具费及产品单价,模具交期等。
在评估过程中,问题细节对接并了解(供应商处的技术实现与内部产品部对接好),推进好新品评估进度。
遇到问题及时反馈并跟进。
样品流程
(一)原材料及外购成品样品确认
接收客户订单后,业务员制作订单表格文件下发订单、包装明细资料给到PMC、品质留档同时业务需要准备包材图档,并以邮件方式发送给PMC、采购、品质。
采购收到订
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