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编制销售预算主讲教师 卞艳艳目标利润专门决策预算销售预算销售及管理费用预算生产预算制造费用预算直接材料预算直接人工预算产品成本预算业务预算财务预算现金预算专门决策预算预计现金流量表预计损益表预计资产负债表 全面预算体系 销售预算起点 销售预算是用来规划预算期各主要产品的销售量与销售额,安排预算期销售规模的计划。任务导入科信公司2017年12月31日的简明资产负债表现金应收账款材料存货产品存货厂房设备累计折旧 科信公司资产负债表 2017年12月31日 单位:元资产金额负债及所有者权益金额货币资金10000应付账款16000应收账款75000短期借款10000材料存货(3600千克)3600普通股股本80000产品存货(600件)13800未分配利润56400厂房设备80000累计折旧20000资产合计162400负债及所有者权益162400 科信公司为编制2018年1季度销售预算,经整理,有关信息和基础数据资料如下: (1)根据市场调查与预测,公司第一季度预计销售产品17000件,其中1月份6000件,2月份6000件,3月份5000件。产品销售单价为26元。该公司的收款条件为:当月收现占销售货款的50%,其余部分在下月收取,假定不考虑坏账因素。2017年12月份的销售货款为150000元。工作任务:根据上述资料编制该公司的销售预算。销售预算的编制依据及方法 预算内容它是谁的基础谁是它的基础预算类型其他提示销售收入=销量×单价销量:根据市场预测或销售合同,结合生产能力确定。单价:通过价格决策确定当期现金收入=当期现销收入 +收回前期赊销款基本原则:收付实现制1.是整个预算的起点:2.通常按品种、月份、销售区域、推销员来编制:3.预计现金收入计算是现金预算编制的基础。其他预算的编制都以他为基础销售预算销售预测 实际工作中,产品销售往往会产生数额较大的应收账款,所以,销售预算中还需包括计划期间的“预计现金收入计算表”,其目的是为日后编制现金预算提供必要的资料。任务实现科信根据任务资料,编制销售预算表科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)单位售价销售收入预计现金收入期初应收账款1月销售收入2月销售收入3月销售收入现金收入合计科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)单位售价销售收入预计现金收入期初应收账款1月销售收入2月销售收入3月销售收入现金收入合计5000600060001700026262626科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入156000156000130000442000预计现金收入期初应收账款1月销售收入2月销售收入3月销售收入现金收入合计 当月收现占销售货款的50%,其余部分在下月收取,2017年12月份的销售货款为150000元。科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入156000156000130000442000预计现金收入期初应收账款1月销售收入2月销售收入3月销售收入现金收入合计7500075000科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入156000156000130000442000预计现金收入期初应收账款75000750001月销售收入2月销售收入3月销售收入现金收入合计1560007800078000科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入156000156000130000442000预计现金收入期初应收账款75000750001月销售收入78000780001560002月销售收入3月销售收入现金收入合计1530001560007800078000科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入156000156000130000442000预计现金收入期初应收账款75000750001月销售收入78000780001560002月销售收入78000780001560003月销售收入现金收入合计1530001560006500065000科信公司销售预算2018年第1季度单位:元项目1月2月3月合计预计销售量(件)60006000500017000单位售售收入1560001560001300

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