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- 2020-09-22 发布于天津
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企业集团内部审计风险及其防范
企业集团是具有多层次组织、多元化经营的经济实体。集团公司与其 成员公司之间体现的是投资关系。作为投资人,集团母公司需要了解子公司是 否履行受托经济责任、是否依法经营、经营成果是否得到真实反映等方面的信 息。这些信息主要是由企业集团的内部审计机构提供的,因此随着我国集团企 业的发展,集团内部审计的研究和建设也逐渐受到重视。 我国的内部审计由最 初国家强制企业建立内部审计机构到现在许多企业主动建立内部审计机构,尤 其在大型企业中,目前我国三千多家企业集团中,大部分已经建立了内部审计 机构,这些集团公司的内部审计机构已开始采用现代审计技术方法,在公司的 生产经营、财务收支及管理、基建工程、干部离任、承包经营等各方面,为公 司的健康发展做出了很大的贡献。 一、我国企业集团内部审计的发展障碍 虽 然我国企业集团内部审计在近年来获得了长足的发展,但也存在一些障碍,使 得集团内部审计的作用没有完全得以发挥,甚至在部分企业形同虚设,这些缺 陷主要体现在: 1 .独立性差。我国企业集团内部审计机构大多在总经理或者 副总经理的领导下开展工作,在这种机制下,内审人员无法对经理人实施有效 监督,独立性受到限制。 2 .权威性不强。我国尚未对内部审计进行专门的立 法,相对于《审计法》与《注册会计师法》等法律规定,内部审计与国家审 计、社会审计在权威性上存在较大差异。而《关于内部
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