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宁波朗格美家家居用品有限公司
采购部门管理规章制度
一、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度
为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量,考虑物资材料供求形势、供应商的交货期
和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保物资材料的及时供应,
保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、 目的作用
1、 作为采购部开展工作的规范依据。
2、 作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、 作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、 采购部人员职责及管理制度
1、 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
2、 建立完善的采购管理制度,对供应商进行合格供方评定工作;
3、 编写统一格式的采购计划,内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4、 与供应商的比价、议价、谈判工作;
5、 经与供应商谈判后,签订采购合同,合同归档,来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;
6、 负责物料订购及交期控制,积极追踪未完成采购料件,及时处理各种异常情况,确保采购计划能如
期、如质、如量的完成;
7、 负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
8、 每年度对原有合格供方进行复审,淘汰不合格的供应商;
10、 及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,以提升产品品质及降低采购成本。
11、 执行公司质量方针,质量目标的落实;
12、 负责与供应商以及其他部门的协调工作;
13、 积极参与紧急的、临时的采购工作;
四、 标准采购作业程序
(一)请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单 ,并注明物资、商品的品名、规格、
数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同,属同一供应厂商供应的物资商品,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
3、紧急请购时,由请购部门于 请购单说明栏注明原因,并注明紧急采购章,以急件递送。
(二)请购案件的撤销
1、 请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购,同时于 请购单(采购)或请购单(采 购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。
2、 采购部门办妥撤销后,依下列规定办理:
(1) 采购部门于原请购单加盖 撤销章后,送回原请购部门。
(2) 原”请购单”已送公司办公室待办收料时,采购部门应通知撤销,并由公司办公室据以将原请购单退 口以请购部门。
原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
(三)采购工作的划分
1、日常采购:由使用部门或公司办公室负责办理。
、分帝I勺采购:中;R购部负加成,
3、 采购部长对于重要材料的采购,直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门 协助采购部办理采购作业。
(四) :采购作札方式
除一般采购作业方式外, 采购部门可依材料使用及采购特性, 选择下列一种最有利的方式进行采购:
1、 集中计划采购:凡大批量采购的商品,须以集中计划办理采购较为有利者,采购部门定期集中办理 采购。
2、 长期报价采购:凡经常性采购的商品,且销量较大的商品,采购部门应事先选定厂商,议定长期供 应价格,呈准后按照公司需求分批采购。
(五) 采购作^处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需, 分类制定商品采购作业处理期限, 通知各有关部门以便参考,遇
有变更时,应立即修正。
(六) 询价、比价、议价
1、 采购经办人员接获请购单(采购)后应依请购案件的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商
提供的资料,除经核准得以电话询价之外,另需精选两 K以「一闩供应苛:办邛比访城约方
2、 若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应检附资料并于 请购单 上予以注明,经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、 对于厂商的报价资料经整理后,经办人员应深入分析后,以电话等联络方式向厂商议价。
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待
接到清购中?后,按-般呆购科.序位先办邱,
(七) 呈核及核决
1、采购经办人员询价完成后,于 请购单详填询价或议价结果及拟订 订购厂商交货期限与报价有 效期限矛主菅什校,.牛iki有购核队井假史弦.
2、采购核决权限:采购部长以上管理人员。
(八) 进度控制及事务联系
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段,以 采购进度控制表控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时,应填制 进度异常反应单并注明异常原因及预定完成
日期,经呈主管核示后转送请购部门,依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件”运输日期”
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