体系文件技术部检查表.pdfVIP

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  • 2020-10-04 发布于湖北
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内 审 检 查 表 受审部 审核人员 技术部 门 陪同人员 审核日期 条款 / 纠正措 审核内容 检查结果 程序 施单号 7.1 是否确定了产品实现过程? 对产品实现过程是否形成了必要的文件?对于没有形 成文件的过程和活动,如何实施?是否明确了必要的资 源? 是否规定了相应的验证和确认活动以及验收准则? 是否规定了必要的质量记录? 是否针对具体的产品、项目或合同编制了必要的质量计

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