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- 2020-10-09 发布于天津
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内部质=重^亥报告
版本
版本
A
修改次
0
内部质量审核报告
编号:ZHJ/QR-822-05
审核组长
审核组成员
受审核部 门
审核目的
审核范围「
审核依据
内审综述
1、 现场审核情况:
2、 质量管理体系有效性评价:
纠正措施要求:
管理者代表意见:
签字: 日期:
页:1/2
编制: 批准:
日期: 日期:
内部质量审核报告
(不合格项分布表)
编号:RCWY/QR-822-05
号 编
门\ 部\编
顾问管理部
项目管理部
综合管理部
经营拓展部
秩序维护
工程维修
客户服务
保洁绿化
总计
求 要 件 文
针 方 量 质
競
程 过 的 有 客 顾 与
1
2
3
I
4
产
5
护 防 品 产
1
2
8
2
2
8
3
2
8
监 的 程 过
4
2
8
监 的 品 产
制 控 的 品 格 合 不
析 分 据 数
1
8
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