内部质量审核报告(2).docxVIP

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  • 2020-10-09 发布于天津
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内部质=重^亥报告 版本 版本 A 修改次 0 内部质量审核报告 编号:ZHJ/QR-822-05 审核组长 审核组成员 受审核部 门 审核目的 审核范围「 审核依据 内审综述 1、 现场审核情况: 2、 质量管理体系有效性评价: 纠正措施要求: 管理者代表意见: 签字: 日期: 页:1/2 编制: 批准: 日期: 日期: 内部质量审核报告 (不合格项分布表) 编号:RCWY/QR-822-05 号 编 门\ 部\编 顾问管理部 项目管理部 综合管理部 经营拓展部 秩序维护 工程维修 客户服务 保洁绿化 总计 求 要 件 文 针 方 量 质 競 程 过 的 有 客 顾 与 1 2 3 I 4 产 5 护 防 品 产 1 2 8 2 2 8 3 2 8 监 的 程 过 4 2 8 监 的 品 产 制 控 的 品 格 合 不 析 分 据 数 1 8 页:2/2

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