内部文件签发表.doc

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PAGE 集团内部文件签发表 文件名称 财务计划管理业务标准 文件编号 CW001-2002(A) 受文部门 集团董事长、总裁、财务总监、财务部经理、会计部经理,各事业部总经理、财务总监 拟稿部门 (岗位) XX小组 日期 2002年8月9日 文件内容摘要 编制财务计划及其执行情况表的方法、程序和检查考核内容。 规范本公司财务计划及其执行情况表的编制及管理业务。 文件签发意见 同意《财务计划管理业务标准》自签发之日起试行三个月。 签发人:XX 年  月  日 管理业务标准反馈表 标准名称 财务计划管理业务标准 部 门 岗 位 姓 名 反馈意见 满 意 较满意 尚 可 不满意 修 订 意 见 具体 程序 内容 与 方法 职责 检查 考核 表单 设计 其他 注:请受文各部门或岗位将以上反馈意见于2002年10月15日前送交XX小组苏侨收。 管理业务标准颁布实施董事会决议 业务标准名称 财务计划管理业务标准 业务标准编号 CW001-2002(A) 经董事会会议决定,本管理业务标准自颁布之日起实施。 董事签字: 签发人 签 名 时 间 董事长 管理业务标准确认单 业务标准名称 财务计划管理业务标准 业务标准编号 CW001-2002(A) 经认真讨论,我们同意本标准所列业务的一切条款,并保证无条件执行。 部门(岗位) 签 名 时 间 董事长  总 裁 集团财务总监 集团财务部经理 集团会计部经理 大 豆 事业部 总经理 财务总监 江 湾 事业部 总经理 财务总监 地 产 事业部 总经理 财务总监 涡 卷 事业部 总经理 财务总监 轮 毂 事业部 总经理 财务总监 管理业务标准执行检查表 标准名称 财务计划管理业务标准 检查部门(岗位) 检查 时间 执 行 情 况 执行 态度 业务 程序 标准 内容 岗位 分工 操作 方法 其他 检查意见 检查人: 领导意见

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