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集团内部文件签发表
文件名称
财务计划管理业务标准
文件编号
CW001-2002(A)
受文部门
集团董事长、总裁、财务总监、财务部经理、会计部经理,各事业部总经理、财务总监
拟稿部门
(岗位)
XX小组
日期
2002年8月9日
文件内容摘要
编制财务计划及其执行情况表的方法、程序和检查考核内容。
规范本公司财务计划及其执行情况表的编制及管理业务。
文件签发意见
同意《财务计划管理业务标准》自签发之日起试行三个月。
签发人:XX
年 月 日
管理业务标准反馈表
标准名称
财务计划管理业务标准
部 门
岗 位
姓 名
反馈意见
满 意
较满意
尚 可
不满意
修
订
意
见
具体
程序
内容
与
方法
职责
检查
考核
表单
设计
其他
注:请受文各部门或岗位将以上反馈意见于2002年10月15日前送交XX小组苏侨收。
管理业务标准颁布实施董事会决议
业务标准名称
财务计划管理业务标准
业务标准编号
CW001-2002(A)
经董事会会议决定,本管理业务标准自颁布之日起实施。
董事签字:
签发人
签 名
时 间
董事长
管理业务标准确认单
业务标准名称
财务计划管理业务标准
业务标准编号
CW001-2002(A)
经认真讨论,我们同意本标准所列业务的一切条款,并保证无条件执行。
部门(岗位)
签 名
时 间
董事长
总 裁
集团财务总监
集团财务部经理
集团会计部经理
大 豆
事业部
总经理
财务总监
江 湾
事业部
总经理
财务总监
地 产
事业部
总经理
财务总监
涡 卷
事业部
总经理
财务总监
轮 毂
事业部
总经理
财务总监
管理业务标准执行检查表
标准名称
财务计划管理业务标准
检查部门(岗位)
检查
时间
执
行
情
况
执行
态度
业务
程序
标准
内容
岗位
分工
操作
方法
其他
检查意见
检查人:
领导意见
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