报销制度(整理).pptxVIP

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费用报销制度 ;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库 单; 10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料,每张出租车票背面需有 主管领导签字确认; 第六条:单笔报销总额超过 2000 元,需要提前一天通知财务备款。 第七条: 在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部 门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。 第八条:费用报销基本流程: ;3;4; 第三章:报销时间的具体规定 第十七条:为了方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下: 1.各公司财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。 2.借款不受以上的时间限制,可随时办理。 第四章:借款标准及流程 第十八条:借款标准 员工借款须确有公务需要,个人借款一般不超过其半个月工资额,超过时须有公司担保人 (未特别指明担保人时,现金借款单上的部门负责人为默认的担保人,借款人未能偿还借款, 由担保人承担连带还款责任)。 试用期员工原则上不允许借款,确需借款的由主管领导担保,方能办理手续,若借款人未 能偿还借款,主管领导应负连带责任。 员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经有效批准后到财务部支取现 金。 办公人员借用公款,在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 借款人员完结事务,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或 交回现金的,在本月发放工资时扣回。 个人非公原因一律不得向公司借支。 第十九条:借款流程 ;6;7

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